你好,这个机器配件是用在哪里的?维修这个机器的吗?机器做了固定资产没有?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
木木老师,您好!我公司是一家工业企业,因为一些问题,老板用他人身份证重新注册了一个公司,生产的产品和现在的公司一模一样,但是新公司没有购买任何的机械设备,也没有招聘员工。 老公司有应开未开发票,所以后期还会有生产。新公司现在也需要开票给客户,但是新公司账上什么都没有,老板说的是直接用老公司的设备和人员,可是实际的账务处理该怎么做比较合适呢?谢谢!
老师,我单位是一建筑机械租赁安装企业,今年转了一般纳税人,老板买了大量建筑机械。开了专票,成本主要是员工工资,还有因为本单位租赁机械不全而租赁别人的机械租赁费,租别人的机械租赁费老板直接付钱给别人,没有发票,我的问题是:今年买好多机械,可税前全额扣除,.而些没有发票的我已估价入账进成本,所得税汇算清缴时要调增吗?有什么风险吗?金税4期会不会因为没有成本费用类的发票监控到异常?
各位老师大家好,老板自己垫付买的机械配件,机器是二手机械,还没发票呢,因为还没有正常生产和营业,没有收入,我这样入账了,借:长期待摊费用,贷:其他应付款:老板
(1)融资购买机械预付首付款4万(起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100),首付款的收款账户为A公司,分期付款的收款账户为B公司,有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967,而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师,我这笔分录要怎么做呢?? 借:预付账款-A公司34067 注:我实际收到的发票金额是33967(100留购款题上有说明) 其他应收款-A公司5933 注:预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司? 贷:银行存款40000 (2)融资租入固定资产我是暂估入账 借:固定资产-融资租入固定资产159011 贷:预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗??我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致,我不太清楚这笔要怎么处理。
老师好 没有交社保的员工,能用公户发工资吗?
老师,我们公司的工资,薪薪通对方公司代发,我们怎么做会计分录
公司租的车加油我的会计分录这么写可以吗,明细科目 借:管理费用-燃油费 应交税费-应交增值税进项税额 贷: 库存现金
郭老师,如果注册公司名称时,和其他公司字号一样,行业不一样,可以用吗,要用的话需要怎么做,要提交什么说明或公告吗
老师您好,个人借款给我们公司,然后我们公司打款给他公司了,没有打给他个人,请问怎么平掉他的这个借款?
老师,职工参保登记-参加工作日期怎么填,例如上班时间24年7月1日,单位从2025年5月1日给缴纳社保,参加工作日期是填24年7月1日还是25年5月1日呢?如果参加工作日期填24年7月1日会不会强制让补缴25年5月之前的社保呢?
我只要董老师回答,其他老师不要回答我,只要董孝彬老师
公司支付给外部专家的劳务费,公司要交增值税吗?
老师,一季度有84.21的所得税交款,整年是亏损,这80多怎么调整能不退税?
老师,今年新开的工厂,我做的是内账,卖一台机器收入10万现金,我怎么做账?这个销项税也不交给税务局,老板说从2026年开始公司会做一本账,
机器没有做固定资产,因为没有发票,对的维修机器,因为都是二手机器,才在安装中,因为没有发票,我没有办法入账
做在建工程没有发票,正常做账就是不允许税前扣除。
老师,那我该怎么入账呢,就这些机械配件等
这配件接着在机器上使用了,借在建工程,贷其他应付款。
以后做在机器里面,对吗,老师
你看下是不是直接用在机器上了。
是的老师
那就是做在建工程上面写了。
如果不直接用的机器上面,又该怎么处理呢老师
你好,借周转材料,待其他应付款。