同学你好!可以用抵扣联的复印件(加盖开票方的发票专用章)作为记账依据就可以了。

老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
老师,问一下就是我们公司受到别人的发票 然后把抵扣联弄丢了 发票联还在 这种情况怎么弄 是不是把发票联复印
你好,我想问一下,供应商给我们开的专票,其中有一个发票,发票联找不到了,抵扣联还在。这种情况需要怎么处理?我要复印一下抵扣联入账吗?谢谢了
请问老师我们公司是进出口贸易的,我们收到国内公司开进来用于出口的进项税发票,我们第3联用来记账了,那么第2联的抵扣联只能用了做退税,请问这个抵扣联要我们要跟每个月的内销进项专票装订在一起吗?
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
老师,冲销暂估是负数冲销还是反向冲销, 12月暂估入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 冲销:1 借:应付账款-暂估 贷:原材料 2 借:原材料 贷::应付账款-暂估 负数
我司补缴1笔23年企业所得税,己改23年四季度财务报表及23年年报(计入营业外收入--政府补贴),请问现26年要不要冲红23年凭证再更正凭证?
老师,这个税收编码是选第一个还是第二个?我们是供应链企业,给大学食堂配送肉类冻品的,配送给学校食堂,应该是冰冻的,还要加热才能吃的吧。我区分不来第一个和第二个的区别
房产出租了是不是就不用填从价计征了,只填从租计征就行了吧?
26年财务报表的年报等于26年1月报的9-12月的财务报表对吗
老师,工资薪金个税税费种核定日期是从4月开始,那工资薪金人员信息维护的时候雇员日期也选4月,而不是选5月,是吧? 实际上没有发生工资薪金发放,只是需要零申报这种情况
请问:更正冲出上年度,错入凭证科目,“管理费用”,本年度直接借记“利润分配-未分配利润”,不通过“以前年度损益调整”,这样处理,是否可以?问题大吗?
请问在上海新开的企业是不是前24个月可以免征工会经费,需要申报吗?从哪个端口申报,我这边登上电子税务局没有,12366也说不清楚
我们做餐饮住宿景区,是承包当地文旅公司地方,他们会派三到五人到我们公司,合同里也这些人原公司会给他们发工资和社保公积金,到我们公司我们只给他发工资,这样会产生税务风险吗?
发出商品在没有结转成本之前要参与加权平均计算吗。比如上个月在库100个,成本单价10元。发出商品20个,成本单价也是10元。到了下个月,这20个发出商品要作为期初数,参与本月的加权平均计算吗?之前我搜过,很多说要。现在又说不要。晕了