同学你好!可以用抵扣联的复印件(加盖开票方的发票专用章)作为记账依据就可以了。
老师,我这里有3张专票,抵扣联还有记账联都丢失了,重开之后,之前丢失的直接作废了,这个怎么处理呢,还没有收到抵扣联还有记账联我就给作废了,现在记账联还有抵扣联丢了,回不来了,但是我给作废了,怎么办呢
老师,问一下就是我们公司受到别人的发票 然后把抵扣联弄丢了 发票联还在 这种情况怎么弄 是不是把发票联复印
你好,我想问一下,供应商给我们开的专票,其中有一个发票,发票联找不到了,抵扣联还在。这种情况需要怎么处理?我要复印一下抵扣联入账吗?谢谢了
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
别的公司开给我们的专票记账联和抵扣联被会计人员搞丢了,对方目前因业务关系,不会给记账联复印件给我们,这种情况要怎么处理?
你好你好,我是小微企业,科技局的一个研发项目,专款专用,剩余部分自筹。这些分录怎么做?
假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢?需要冲掉吗?还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢?感觉这个数也不太对呀。
有限合伙公司成立下属有限公司,注册资金有限合伙公司要一次性投入到下属有限公司,还是可以分批次存入注册资金
老师,请问开的发票是免税的,那我做账要体现税额吗?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
公司举办书法比赛付奖金如何记账?面向全国的大赛,参赛人员全国书法人员
老师,工程公司很多工程项目,做内账时候怎么区分
老师,领导让统计25年到现在为止的收入回款情况,我统计科目余额表哪个科目比较方便
老师我们搞培训,主要产生的是住宿及餐饮,对方给我们提供的发票类型为技术服务,我们能做账吗?
公司当月接单,收定金,然后到工厂订货,付定金,安装周期30天后才能收清尾款,工厂那边是发完货,就付清尾款,加工所产生的安装费和辅料成本可能产生在下个月或者下下个月,怎么做账