可以的,需要视同销售

老师,咨询关于农产品的,农业生产者,比如一家牧业有限公司养鸡的,这家公司是免税的,开出的发票是普票。我们是餐饮企业,取得这样发票能否抵扣?如果不能抵扣为什么?人家是免税的,不能开专票,又不让抵,只能不买了呗。
老师好,我们企业是一般纳税人,我收到了一张购进农产品的免税发票,请问可以抵扣吗
一般纳税人出口外贸企业,我们既有出口又有内销,那我们平日发生的水电,租赁,一些其他费用的专票是否能全部抵扣。
请问老师:我方是水产品企业,可以开专票。对发是测绘公司,从我们这买的产品作为福利发放。如果我方开出专票,对方用做福利是否可以抵扣?
我们公司是一般纳税人,由于财务离职的原因,当时18年、19年的咨询费没有当年去做账,咨询费是专用发票。后来20年财务把之前的发票抵扣并且入账,在20年抵扣企业所得税,请问企业所得税方面是怎么处理是符合税法规定?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
什么情况不视同销售呢?
外购的产品发给职工不需要 给外面的人的都需要
我们购买的宣传品包装加工印制了企业的logo,这个不能作为宣传费成本抵扣?
同样要视同销售吗?
如果你不视同销售的话,不可以的。