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老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到

2023-07-30 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-30 10:31

你好,学员,一个月内,借贷方都有应付账款的话,不用调整了

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快账用户4084 追问 2023-07-30 10:37

我是6月份做的凭证,当时企业所得税低了费用,我想问做7月份的账要怎么调整?6月份是银行存款付了一笔,但实际付的应该是预付款,做成了费用。

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齐红老师 解答 2023-07-30 10:38

你好,学员 做一笔调整分录 借预付账款 贷销售费用

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快账用户4084 追问 2023-07-30 10:46

老师,请教一下会影响企业所得税吗?我还是想体现费用,这样等把费用冲掉了对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-30 10:50

影响所得税的 因为是预付账款的,不能计入费用的 一旦计入费用,体现不了预付账款科目的

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快账用户4084 追问 2023-07-30 11:08

那您觉得这个有必要调吗?后面发票有开来。例如,发票几张合计是10万,上个月付的银行存款是6万的费用

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快账用户4084 追问 2023-07-30 11:09

我们企业上个月是刚开始建账的

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齐红老师 解答 2023-07-30 11:20

那您觉得这个有必要调吗?后面发票有开来。例如,发票几张合计是10万,上个月付的银行存款是6万的费用 发票来的话,直接预付账款转到费用,就没问题的

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齐红老师 解答 2023-07-30 11:21

先付款计入预付账款,没问题的

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你好,学员,一个月内,借贷方都有应付账款的话,不用调整了
2023-07-30
借专项应付款贷营业外收入 需要做一个专款专用的台账 营业外收入不交所得税
2020-08-30
你好,这个属于2023年的成本费用吗?如果是的话,在今年借利润分配未分配利润,贷其他应收款。
2024-03-01
 你好;     货物收到了  ; 你发票开来和你暂估的金额一致吗   
2022-09-19
你好,你们公司收到的费用是哪里给你们打的?
2021-07-04
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