你好,这个是不用交所得税的。
比如说有一家公司20年9月收入88万(含税),21年9月被发现接受虚开20万(含税),增值税要补缴多少,企业所得税要补缴多少,企业所得税补缴的只是被查部分是吗
老师我们21年补缴19年被查出企业所得税汇算2万多并、补了滞纳金,那现在21年企业所得税汇算清缴这补缴企业所得税和滞纳金我都得调增吗?
老师好,20年多提的奖金21年又调回去了,21年汇算清缴的时候要补企业所得税吗
老师好,20年汇缴 没交税。后来21年20年的汇缴被查,补企业所得税2万,现在22年20年的汇缴又被查了 要补3万,那这个好汇缴报表 之前交的2万可以用来抵这次的3万吗? 表格里面减 本年累计实际预缴的2万 这个会跳出出来吗
现在23年,21年补了30多万的费用,又补了20万的收入,请问,还需要补缴纳企业所得税吗?
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
某公司应收货款2600确认无法收回已经批准核销尚未转的分录怎么写?老师?
请问团建费用计入什么科目?
单位业务招待费是13094元,主营业务收入22544.55元。汇缴清算招待费能入账多少?
会计的六大科目主要包括哪些
那如果补21年30万的费用22年20万的收入呢? 21年是亏损
21年原本亏损5万
您这个是什么意思?
21年的费用30万没有入没有录进去,23年补录,22年收入20万没有入进去,23年补录,怎么处理呢?
就是通过以前年度损益调整来做账。
需要补缴纳所得税吗?
你的收入没有成本多,这个不用交税。
可是年份不一样咯
对呀,这个都是你去调整之前的申报表。
可是已经汇算清缴了,怎么办
这个去税务局修改之前的申报表
如果收入高于费用呢?咋办?老板肯定不愿意补交税,还得去税务局改报表
你收入多了,该交税肯定是需要交税的
老板不交怎么办?要入当年的收入
你入到当年的收入和你的申报表是不对的,税务局会发现的