您好 请问对方红字发票信息表提交审核通过了吗 信息表上最下面一行有编号吗

老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,我们公司销售产品,开的销项发票客户已经抵扣了,现在有退回,客户开了一张红字信息表,是不是客户要把这张信息表上传到系统,我再开出来是吗:
老师,我是销售方,上个季度销售产品开出的发票客户已经抵扣,本月产生了部分销售退回,客户用税务UK开了红字信息表并拍照发给我了,我现在使用的是数电系统,我在系统红字发票的几个功能里面都查询不到这种红字信息表,那也就开不了红票,这是什么原因
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
纸质发票的税控盘没有注销,虽然税控盘没有使用了,但是一直都没有去注销税盘,然后客户7月份开的纸质发票让我红冲,(7月份的那张票客户没有抵扣的)我在数电发票平台找到了那张发票,让然后在数电发票平台做了红字信息确认单录入,现在咋弄,开具不了红字,在已发出的信息表中有个未开具,但是我点击红字发票开具,开具不了,也撤销不了,现在咋办呢
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
有编号的,但是我就是查询不出来,这三个功能里面都是没有的
点击“去开票”,进入红字发票开具页面。 点开后是什么提示?
点去开票,里面什么都没有
点开是空白的
实在抱歉 有事离开一会 让您久等了 请问您还有水泡,跟纸质发票么
没有税盘注销了,纸质也注销了,现在要怎么处理,盼复
可以把红字发票信息表截图一下吗