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未记账后期也不记账的发票进项税额抵扣了,发现这个问题,账务应该怎么处理?

2023-10-21 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 13:28

你好 借交税费用交增值税进项, 贷应付账款 借应付账款, 贷应交税费、应交增值税进项转出

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快账用户4030 追问 2023-10-21 13:30

不需要过应付账款,只抵扣了,没有记账也不需要记账

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齐红老师 解答 2023-10-21 13:34

那你怎么还问账务应该怎么处理啊?你的账上和申报的数据不需要一致吗?如果不需要一致的可以不用做。

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快账用户4030 追问 2023-10-21 14:05

我的意思是未记账的部分不需要记账,但是已经抵扣了进项,这个账务怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-10-21 14:05

你好,不需要做账务处理 不用做

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快账用户4030 追问 2023-10-21 14:07

进项税当时按照抵扣数字做了结转,结转到未交增值税了

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齐红老师 解答 2023-10-21 14:11

那你的进项税额是不是出现了负数? 是的话 借交税费用交增值税进项, 贷应付账款 借应付账款, 贷应交税费、应交增值税进项转出

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齐红老师 解答 2023-10-21 14:11

就是我第一个分录给你写的那两个。

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你好 借交税费用交增值税进项, 贷应付账款 借应付账款, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-10-21
你好,你现在可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整。
2025-02-07
你好,去税务局报备发票丢失,然后让对方红冲重新开。
2022-10-21
这个你要核对进项税额的明细账给你认证的是否一致,然后对出差异就能出来原因。
2023-09-12
需要找到发票复印件才能做了,不然就进项转出
2023-07-07
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