您好,这个没有其他条件了吧

I案例3] 2019年4月 份,某科技服 务有限公司取得了多张国内运输服务的票据,相关进项税额抵扣情况如下:(1)取得一张某客运服务公司开具的陆路运输服务的增值税专用发票,注明的税额为240元。 (2) 取得一张某网约车公司开具的出租车费用的增值税电子普通发票,注明的税额为150元。 (3)取得两张注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,列示的合计票价3170元、燃油附加费100元、民航发展基金100元。 (4)取得两张合计金额1090元(机打注明的旅客身份信息显示乘车人是单位员工李某)的高铁车票。 (5)取得六张合计金额618元的水路客票(机打注明的旅客身份信息显示乘船人是单位员工李某等人)。 (6)取得三张合计金额350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息显示乘车人是单位员工章某等人)。
【案例】:A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。业务2:购进按规定允许抵扣的国内旅客运输服务,取得1张9%增值税专用发票,金额50000元,税额4500元(进项税);取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价2000元,民航发展基金50元,燃油附加费120元(进项税);取得5张注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金额合计2060元(进项税)··购进一栋不动产,取得1张9%增值税专用发票,金额1500000元,税额135000元(进项税)。业务3:该企业当年符合增值税进项税加计抵减政策,并已通过电子税务局提交《适用加计抵减政策的声明》。当期可抵扣进项税额按10%加计抵减。请按业务内容在增值税申报表电子表格中填列数据。
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(1)采用商业折扣方式销售应税药品,开具增值税专用发票,金额栏注明销售额3000万元,折扣额为300万元,增值税额合计栏为351万元。合同约定运费由销售方承担,取得10份增值税专用发票注明运费20万元,增值税额1.8万元。(2)销售应税药品给小规模纳税人,开具增值税普通发票注明金额60万元,税额7.8万元,同时收取优质费1.13万元,开具收款收据。(3)销售2008年5月购入的设备,开具增值税普通发票注明价税合计金额为18.54万元。(4)将自产应税药品发放职工作为员工福利,账面成本4万元,同期不含税销售额10万元。(5)购进原材料,取得22份增值税专用发票注明的价款为600万元,增值税额78万元。支付运输费用,取得8份增值税专用发票注明运费10万元,增值税额0.9万元。销售额和销项税额怎么算
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(7)购进小轿车,取得1份机动车销售统一发票注明金额20万元,税额2.6万元。(8)向小规模纳税人购进办公用品,取得增值税普通发票注明金额1万元,税额0.13万元。(9)向农民购入药材,开具15份收购发票注明收购价款250万元,当月领用40%用于生产应税药品。(10)报关进口生产设备,关税完税价格500万元,关税税率20%,取得1份海关进口增值税专用缴款书,(11)外购办公楼,取得1份增值税专用发票注明销售额1000万元,税额90万元。(12)取得6份增值税电子普通发票,金额10万元,税额0.9万元;取得100张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价21.30万元,民航发展基金0.5元,燃油附加费1.2元;取得400张注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计6.54万元;(13)因管理不善丢失一批药品,账面成本为5万元,其中耗用外购原料1万元,其他为人工成本。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过,根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。写出销售额和销项税额,谢谢
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(7)购进小轿车,取得1份机动车销售统一发票注明金额20万元,税额2.6万元。(8)向小规模纳税人购进办公用品,取得增值税普通发票注明金额1万元,税额0.13万元。(9)向农民购入药材,开具15份收购发票注明收购价款250万元,当月领用40%用于生产应税药品。(10)报关进口生产设备,关税完税价格500万元,关税税率20%,取得1份海关进口增值税专用缴款书,(11)外购办公楼,取得1份增值税专用发票注明销售额1000万元,税额90万元。(12)取得6份增值税电子普通发票,金额10万元,税额0.9万元;取得100张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价21.30万元,民航发展基金0.5元,燃油附加费1.2元;取得400张注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计6.54万元;(13)因管理不善丢失一批药品,账面成本为5万元,其中耗用外购原料1万元,其他为人工成本。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过,根据以上业务填写申报增值税纳税申报表没有其他金额,写出销售额和销项
我们公司是4月份从小规模生成的一般纳税人。我4月份有报关30万的货物出去。还没到亚马逊的海外仓。但是亚马逊后台显示的数据我有80万的销售额。我在申报增值税的时候80万是全部报免税吗。那报关出去的40万我要退税,增值税报表上要提现出退税吗
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
老师,请教一下,做账时,借:发出商品,贷:库存商品,并同时结转了销售成本,低主营业务成本,贷发出商品。这样导致发出商品没对账的也为0了。这样对吗
老师:以前遗留下来的问题,银行对不上。好多年前的事情了,这样该怎么办呢。怎样简单点能让以前的就那样以后的余额能对上呢
老师 汇算清缴 去年已填期间费用明细表 今年没有这个表要填 这个公司今年准备申报高企 会影响申报高企吗
#提问#请问老师,换热站用了物业的电费,现在他给钱让物业开票,开票企业管理服务—物业管理服务(代收电费)行吗?还有现在开票能否备注电费截止日期是2024.12-2025,4月呢,谢谢
请问老师,要是在两个公司同时拿工资,只能在一个公司买社保,那样我能同时两个公司都申报工资吗?