借:销售费用 借:银行存款 贷:预付账款

我公司是餐饮行业,充值送现金送酒水这些应该怎么做账务处理?谢谢
餐饮企业充值1000送1000;消费2000送100积分(折10元);预存款3000送100积分(折20元);消费4000送300积分(折30元)这几种情况账务处理
老师下午好,餐饮行业充值20000送8000这怎么做账。
餐饮行业充值2000送300怎么进行账户处理
老师,请问餐饮企业给顾客充值2000送500餐劵,会计分录怎么处理?
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
借:销售费用 借:银行存款 贷:预付账款
贷是不是预收账款?
贷方是预收账款。写错字了
顾客消费时候怎么做账呢
比如充值1000送300,第一次消费500,第二次600,第三次200
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
顾客充值100不是送300吗?那她来消费的时候那个收入怎么确认?
那消费金额确认,即减少卡里的金额
顾客来消费的时候分录 借 预收账款500 贷 主营业务收入500/(1+1.06) 应交税费 应交增值税 销项500/(1+1.06)*0.06 借 预收账款600 贷 主营业务收入600/(1+1.06) 应交税费 应交增值税 销项600/(1+1.06)*0.06 借 预收账款200 贷 主营业务收入200/(1+1.06) 应交税费 应交增值税 销项200/(1+1.06)*0.06
是的,就是这样计算与处理