您好,是少计提了
借:营业外支出
贷:应交税费
老师你好,实际不欠税,但是账上有应交增值税,怎么调账?
老师您好,账上应交增值税比实际缴纳额多出1分钱,应该咋调整啊?
账上的应交增值税—未交增值税科目贷方和实际缴纳的相差了0.14元,该怎么调整?
老师 上月增值税报表上应交税费为667.68 但时实际银行扣款668.69 应该怎么调整
你好老师,实际应交增值税12000,但是账上不知道为什么提现6600。这个怎么做调整呢?
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?