齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 差异的原因是什么呢
应该是当时没转
你好 就是交税的分录 没做对吧 现在补上就行
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
老师应交税费借方一直有余额,怎么调账啊,实际不欠税,好几年了一直这样,怎么把账调平?
老师好,前任会计留下的应交增值税贷方余额,但实际上,单位没有欠缴的增值税,早就缴过了,这种该怎么处长账
老师你好,实际不欠税,但是账上有应交增值税,怎么调账?
你好老师,实际应交增值税12000,但是账上不知道为什么提现6600。这个怎么做调整呢?
应交增值税账上是680.45 实际应纳增值税是680.49怎么调整
多交的增值税计提到什么科目
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计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
老师我们是代理,客户从美团下单酒店,我们再去酒店下单挣取中间差额的账务处理怎么做
比如法人开了A公司和B公司在A公司和B公司都报了工薪两公司都可以扣除5000元是吗?
老师个税报了,职工要现金发工资可以吗
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老师,实际工作中,例如7月份的所有业务,我可不可以在8月1号~10号做凭证和登账簿?
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老师,我的营业执照里面有一项信息技术推广服务和广告业,能否开视频制作的发票?
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应该是当时没转
你好 就是交税的分录 没做对吧 现在补上就行
好的,谢谢老师
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