同学你好,如果期限是一年的,把属于本年度的直接计入本年度费用,下一年度的先用预付款,下一年再转入费用。
老师您好,单位给聘用的员工预付一年的工资,然后按月摊销,预付的费用做到什么科目里好?该怎么做分录?
老师,公司购买的财务软件➕erp系统。 购入时候借:预付账款-深圳快学公司 贷:银行存款 摊销一年每月摊销借:管理费用-办公费 贷:预付账款-深圳快学公司 如果第二年再次购买但是没有付费,怎么做分录啊?借:预付账款-深圳快学公司,贷啥啊?
财务软件付款2000,没来发票做的预付账款,中间计提了一个月借累计摊销83贷预付账款83,现在2000块钱的发票来了,我要怎么冲账呀
请问购买财务软件一年使用费998元,需要做预付账款,每月摊销吗,还是一把计入管理费用
支付ERP+财务软件使用年费9800,记录预付账款。然后分月摊销,分月摊销不明白啥意思。还有分月摊销怎么接着把账做平。
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
做些分录
借:管理费用 归属到当年的费用 预付账款 归属到以后年度的费用 贷:银行存款或现金。
员工垫钱买的一年的财务软件 来报销,怎么做分录
借:管理费用 (归属到当年的费用金额) 预付账款 (归属到以后年度的费用) 贷:银行存款或现金。
就是这个分录,看看有问题吗?
老师 你怎么做这么多科目,就是每年的财务软件费用。
员工垫钱买的一年的财务软件
当年的就是两个科目 借:管理费用 贷:银行存款