同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝字登记正确的就可以了
小规模纳税人,上季度的税金及附加多计提了,应该怎么处理?
老师,如何计算企业所得税,附加税?如何计提?计算的金额和实际缴纳金额一致?
老师,上任会计缴纳了上年度第四季增值税及附加税,还有今年一季度的增值税及附加税没有计提,现在补计提我分录如何做呢
印花税计提后,实际缴纳金额有减免。如何会计分录? 计提时: 借:税金及附加-印花税 贷:应交税金-印花税 实际缴纳金额和计提不一致,如何做账?
请问小规模纳税人第四季度税金及附加是负数、该如何报税勒?
老师您好,公司超过30人,有没有可以少交工会经费的办法
转出未交增值税包含预交的税款吗?算的时候
老师您好,麻烦问一下有十几份买卖合同,报印花税时需要一个一个报吗,还是合并申报呢
公司是一般纳税人,有软件的即征即退,采购进来的软件进项是不是抵扣软件销项那部分的?有抵扣是不是软件退税金额就少了?
老师,民办非注销,剩余的货币资金是不是不能返还给股东呢?
老师中午好?台球馆进了些饮料来卖,但商家说发票开不了具体明细的,但有销货清单,请问这发票可行?
老师,小额零星支出,有什么要求吗?给我个模板呗?
老师 是不是备案了进出口货物收发货人 就可以出口了
小规模纳税人能开13的专票吗
材料跨省卖要怎么处理啊?
税金及附加减免税费用应用什么科目
同学您好,用税金及附加,负数或红字表示冲减即可
可以用营业外收入-税费减免吗
同学您好, 也行的,这种情况也可,但没负数这么更合适。
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评。