您好 销项税额1400000/1.09*0.09=115596.33 需要价税合计成本发票115596.33/0.13*(1%2B0.13)=1004798.87

我是一般纳税人,销售发票,我开普票13点的出去,是不是对方只能入成本,而我却要交13个点的增值税
老师好!我们是一般纳税人,开出去的销项发票是9个点的税率,进项发票是13个点的税率,发票认证系统中有许多的滞留票,进项太多了,怎么处理?可以认证不抵扣,然后做成成本可以吗?
老师,我开了500万的销项发票,税率是9,进项发票是13个点,但是只能抵扣进项,不能入成本,那我还需要找多少成本发票
老师,我开了25万9个点工程收入,成本材料也开了25万是13个点的进项票,是不是可以不交税?无需管税负率是多少?
一般纳税人,开出去了140万的销项票,是9个点的,开进来的成本票是13个点的,请问,我需要多少成本票,可以不交增值税?
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
就是开进来的票是价税合计1004798.87,是吗,就是100万4798.87?
是的 开进来的票是价税合计1004798.87