同学您好,如果销售方为增值税一般纳税人,选方案一,可以比方案二额外抵扣运费产生的进项税金9万元。
案例分析题甲厂为增值税一般纳税人,主要产品为汽车轮胎,销售汽车轮胎500个,不含税售价200元/个。开具增值税专用发票注明价款100000元,税额13000元,运费1090元。关于运费的处理有两个方案:方案1:甲厂委托运输公司运送汽车轮胎,支付运费1090元,取得运输公司向购买方开具的增值税专用发票(运费1000元,增值税90元)并送达购买方手中。方案2:甲厂委托运输公司运送汽车轮胎,支付运费1090元,取得运输公司向甲厂开具的增值税专用发票(运费1000元,增值税90元)。同时甲厂向购买方收取运费1090元并开具普通发票。要求:请比较两个方案的增值税情况,并进行纳税筹划分析。
BenQ第六节、采购运费的纳税筹划例如:一般纳税人甲企业增值税率为13%,销售货物收取的运费涉税税率为9%,其采购货物价为1000万元(不含税),按照13%来计算进项税额为130万元。假如甲企业同乙企业签订了销售货物合同,货物销售额为1500万元(不含税价格),并注明该货物应由甲企业负责配送,甲企业开具的增值税专用发票上销项税额为195万元,且乙企业需支付1695万元(含税额)货物款。借以此,在不考虑其他税负情况的条件下,甲企业分别从自营运输模式和第三方运输模式进行分析和比较。基于现金净流量来判断节、采购运费的纳税筹划方案一,自营运输假设,甲企业在自营运输模式下所产生的运输费用为40万元,其中能够用于抵扣的物料消耗税费合计为10万元(不含税)。1.计算甲企业缴纳的增值税、城建税、所得税以及现金净流量
BenQ第六节、采购运费的纳税筹划例如:一般纳税人甲企业增值税率为13%,销售货物收取的运费涉税税率为9%,其采购货物价为1000万元(不含税),按照13%来计算进项税额为130万元。假如甲企业同乙企业签订了销售货物合同,货物销售额为1500万元(不含税价格),并注明该货物应由甲企业负责配送,甲企业开具的增值税专用发票上销项税额为195万元,且乙企业需支付1695万元(含税额)货物款。借以此,在不考虑其他税负情况的条件下,甲企业分别从自营运输模式和第三方运输模式进行分析和比较。基于现金净流量来判断节、采购运费的纳税筹划方案一,自营运输假设,甲企业在自营运输模式下所产生的运输费用为40万元,其中能够用于抵扣的物料消耗税费合计为10万元(不含税)。1.计算甲企业缴纳的增值税、城建税、所得税以及现金净流量
8.资料:A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。4月份预计产品销售额为1000万元(包括运费),其中产品销售运费为109万元(委托第三方运输),预计进项税额为80万元(不包括运费支付取得的进项税额)。公司现有以下两种定价方案:方案1:签订销售合同(含运费),请第三方运输公司运输,并支付运费109万元,同时取得运输公司开具的增值税专用发票。方案2:签订销售合同(不含运费),货物由客户自行负责运输,而销售合同的金额为扣除运费109万元后的金额,即为891万元。以上金额均为含税价。要求:根据上述资料,作出方案选择。
A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。4月份预计产品销售额为1000万元(包括运费),其中产品销售运费为109万元(委托第三方运输),预计进项税额为80万元(不包括运费支付取得的进项税额)。公司现有以下两种定价方案:方案1:签订销售合同(含运费),请第三方运输公司运输,并支付运费109万元,同时取得运输公司开具的增值税专用发票。方案2:签订销售合同(不含运费),货物由客户自行负责运输,而销售合同的金额为扣除运费109万元后的金额,即为891万元。以上金额均为含税价。要求:根据上述资料,作出方案选择。
老师,如何把一个文件多个表格的同一单元格数字求和,前提是每个表格的这单元格含有简单加减公式的数字
请问如果个人名下的非住宅出租给个体工商户的酒店运营,且该酒店法人系该个人儿子,请问这个房产税到底应该怎么交?谁来交?
老师中级实物委托代销是哪章学的内容
老师你好,我想问一下,离职想拿退休金,要走哪些完整的手续
第6题怎么做看答案有点看不懂麻烦老师讲讲
老师,这题答案是不是给反了
老师好!我们公司代账公司的合作结束了,二季度我想自己做,总共只有6笔,目前增值税我补申报了,收入为0,二季度对账单有两笔打入公户的款,是为了扣社保的,备注的往来,所以,增值税就没做成收入,老师麻烦帮我看看,增值税这样处理是否合适,另外所得税和财务报表我要怎么做,还请老师指点一下,特别着急,谢谢!
老师,请教一个问题 怎么判定我公司今年属不属于小微企业
我6月份的工资大概在7000左右,但是个税给我扣了600多。5月份的工资是9000多,个税也就扣了69左右,那我6月份的是不是给我核算错了呀?
请问一家酒店,身份是个体工商户,租了几个人一起买下的楼房运营酒店,请问这个房产税究竟应该是这几个人缴纳还是酒店缴纳?我认为应该是这几个人出租给酒店,他们缴纳!为何当地税务局要求酒店缴纳房产税?他们只是承租方啊!不明白,请教老师