你好,学员,就是本期没有认证,计入应交税费-待认证进项税额这个科目 没有认证的话,计入这个科目

待认证科目是应交税费-应交增值税(待认证进项税额)还是应交税费(待认证进项税额)
老师,请问一下那个 未认证的进项税额,是应交税费-应交增值税-待认证进项税额 还是应交税费-待认证进项税额 啊
老师好,待认证进项税额,是应交税费-应交增值税-待认证进项税额对吗?
待认证进项税额科目是在应交税费—待认证进项税额还是应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
老师,应交税费-待认证进项税额这个科目怎么用?认证不是征期才开始吗?那么做凭证时用待认证?还是用应交税费-应交增值税进项税额?
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗