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老师,我们8月出口一批货物,一张报关单上有多种商品,其中有一款商品不能退税,现在税局要求我们将不能退税的商品转内销,请问账目应该怎么做啊?已经申报的增值税如何更改?

2023-10-23 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 09:15

你好,之前开了发票的吗?

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快账用户1400 追问 2023-10-23 09:17

进销项发票都开了,退税已经完成了

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齐红老师 解答 2023-10-23 09:19

那你试一下,未开具发票一栏,填写负数免税的货物一栏,然后在13%销售货物里面填写未开具发票正数

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你好,之前开了发票的吗?
2023-10-23
你好,电子税务局不要管,正成申报内销就可以
2026-04-09
确认你的发票没有开错跟报关单一致的话,你在申报系统修改正确发票在做预申报
2022-01-18
你好!麻烦你稍等一下,我看下
2023-04-27
确认视同内销的收入与销项税 借:应收账款 / 银行存款(客户支付的报关相关款项 / 代收金额) 贷:其他业务收入 / 营业外收入(报关收入金额,按报关价折算) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(报关收入 × 适用税率) 缴纳增值税时 借:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 贷:银行存款
2026-03-25
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