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老师,我们8月出口一批货物,一张报关单上有多种商品,其中有一款商品不能退税,现在税局要求我们将不能退税的商品转内销,请问账目应该怎么做啊?已经申报的增值税如何更改?

2023-10-23 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 09:15

你好,之前开了发票的吗?

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快账用户1400 追问 2023-10-23 09:17

进销项发票都开了,退税已经完成了

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齐红老师 解答 2023-10-23 09:19

那你试一下,未开具发票一栏,填写负数免税的货物一栏,然后在13%销售货物里面填写未开具发票正数

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你好,之前开了发票的吗?
2023-10-23
你好,不能退税了,按照内销申报就可以了
2020-08-04
同学你好 这个直接做视同内销就行了
2021-10-14
确认你的发票没有开错跟报关单一致的话,你在申报系统修改正确发票在做预申报
2022-01-18
 你好,分开写分录 手上进项按正常入账 借:库存商品 6132.74   应交税费-待认证进项税 797.26 贷:应付账款/银行存款 6930 进项认证后 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税  确认收入 借:应收账款 6921.71 贷:主营业务收入 6921.71 退税是按对应的进项来退 借:其他应收款-出口退税 797.26 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 797.26
2021-02-06
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