你好,做工程施工里面就可以的,确认收入之后结转到主营业务成本。业务发生了吗?业务发生了你就不用做预付。
就是对工程会计这块预收账款和预付工程材料款这块有点犯迷糊了,我们主要是人家挂靠我们的,收进来挂靠人的预付材料款这块 觉得做了预收账款成本票开回来要做成本和预付账款又给挂靠人做不了应付工程款这样一来二去的预收账款和应付账款或者预付账款总有两个科目一直挂账了
老师外地挂靠项目,每次开票都有预缴税款,但是这个预缴税款每次都是由挂靠方自己支付的,每次核算应付挂靠方工程款的时候我们都是在核算增值税的时候抵扣了的,那么之前他预缴的税款要不要在结算的时候退给他呢
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师:我们企业付工程款时,分好多次付,有时一笔几十万的工程款两三年才付完,付完时对方才开发票给我们,那请问老师:1、前期付款时,可以不做预付账款,直接做开发成本可以吗?
老师,请教工程类的分录记录,先预付部分款项给对方挂预付账款,然后对方给了此项工程的一部分发票(只是一部分,未给齐),这个发票我可以放借:在建工程,贷:预付账款吗?到时候票给齐的那时在一并结转固定资产?
个人所得税忘记缴纳了产生滞纳金,扣了11分,可以修复吗
老师您好 我想请教您一个问题:我有一家工业企业,2024年企业所得税汇算清缴应纳税所得额是2,625,131.55,享受了小微企业,现在税务下风险,说这个是临界点,我们应该怎么应对
老师,各种补贴,餐补,话补,车补,奖金需要合并工资一起算社保基数吗?
售后回租的房产税从价计征还是从租计征?
老师,我是昨天刚买的课怎么跟着学习
这里这个10块多的应交增值税是怎么得的,怎么算的?住宿费和的士为什么不用记人增值税,住宿有专票!但是为什么没计入?
老师,现在个体也是查账征收,这样申请个体还是公司合适啊
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?
老师,公司有两台车是上一家单位直接过户给我公司的,实质上也没有这两辆车的所有权,现在我公司把车辆再过户给别人的时候,过户人去税务开了两张销售二手车的发票,这样处理合适吗?那我有这部分收入产生,又收不到钱,账上怎么处理呢?
研发费用一直费用话不资本化的话 有没有什么问题?
老师,你的意思是做到开发成本-主体工程款吗?因为我们项目正在建设,对方一直没有给我们开发票,我们是要项目竣工才能结转成本的。
开发票开出去的是啥?是建筑工程的吧?
我们给对方付了钱,计预付工程款,对方还没有给我们开过发票,我们是房企,对方是我们挂靠的施工企业
你好,那就是开工程的,你账上不要做开发成本,你做的是工程施工。
工程施工的这个科目我好像美女见过呢,老师能说仔细点吗
你好,没有工程施工合同履约成本有吗?你用的是哪一个准则?
企业会计准则
企业会计准则,有工程施工成本类的科目,你去看一下吧
老师,看到工程施工了,目前记到工程施工-工程款,可以吗?二级科目工程款可以吗?
你好,可以的,可以这么做。
老师,对方暂时不给我们开票,计工程施工有没有关系?那我们只有一张付款的回单做原始凭证?
好,没有问题的,可以的。
老师,那我要怎么区分,施工方给我开的发票,哪些应该记到开发成本?哪些应该记到工程施工的?
你销售房屋和房屋相关的成本做开发成本。
开发成本和工程施工,最后等项目竣工,确认收入时,再一起结转到主营业务成本吗?
对的,是的,是这么做的, 你也可以根据完工进度工程施工的,不一定非得完工。
老师,房地产企业,要项目竣工才能确认收入,提前把成本结转到主营业务成本没有关系吗?
你好,你只有做了收入才能结转成本,你就想着这一个就可以的。