你好,在预付账款填报那个余额
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
应收应付账款的科目,,在资产负债表中,给以前会计分借贷方填入资产负债表。即应收的借方写负债表总资产列,贷方写预收账款负债列。。。。这么体现出来,,负债表最下一行的资产总数和负债合计数变大~~~~~不懂会计为什么要这么做
老师,资产负债表中的应付职工薪酬数据变为负数,这样可以吗,报表对吗
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
您好老师,合作社的资产负债表,应付账款期未数为负数,意思是在借方。这样的报表可以吗?
老师,银行现金凭证装订一起,转字单独装订可以吗
职工教育经费按多少收
汇算清缴前少结转成本,小企业会计准则怎么调账
老师,我公司是一般纳税人前段时间老板开进来了14000元9%的枸杞专票,还有一张8400元免税的普票,我在认证进项税发票时这两张发票也都认证了,税也已经报过了。 我的问题:第一:这两张发票进项税额能否抵扣? 第二:如果不能抵扣、进项税额已经抵扣税已经报完了,那报表和账务要怎么修改。
老师您好,请问已抵扣的进项税额作进项税额转出的会计分录
老师,就是我们的供货商啊,他拉了我们的砖啦,发票也开啦。然后呢,他给给这个啥,给货款,他就不直接打货款,就要让我们给提供工人的卡。然后,他要以工人形工人工资的形式来给抵这点儿货款,这是什么情况呀?对于我们来说,这个存在什么问题?
公司24年11月成立,25年1月才有流水,可以0申报嘛?
老师请问下,e表中,B列与F列编码是一样的,但是F列是顺序打乱后的编码,现在要把A列的类别应对到F列,要用什么公式来做匹配呢?麻烦知道的老师把公式写出来下,感谢
老师好!请教下我司购买挖机合同59.2万,已开发票59.2万,公司已付11.8万,余款租赁公司已代付,现我司每月还租赁公司连本带利息两年50.5万,怎么做帐?谢谢老师
老师,我们只是做门框的,玻璃是我们在别的玻璃厂下单子,不进我们厂,直接送业主家安装,但是我们给业主报价里面包含玻璃款,我们也付玻璃厂玻璃款,应付玻璃款这个应该记什么科目
合作社没有预付账款科目
那么就那样处理,不用管他
您好老师,销售书本,是否要交印花税
零售给个人不用,批发给企业要交