对的,是的,你当地要求你们转内销的吗 借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税
老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
老师,我们公司出口一批货物,没有正式报关,通过国际快递发出的,取得的进项票是普票,请问这笔交易该怎么入账?需要视同内销缴税吗?
请问老师,我们公司是生产企业,有出口到波兰的产品,暂时出口量很小,产品通过DHL国际快递发到客户的DHL账户,没有报关单,我们也不能做免抵退税,请问这样走会有什么风险吗?为什么走DHL就可以不用报关?
老师请问一下报关单上境内发货人是阿里巴巴,生产销售单位是我们公司,我们是委托她出口,然后通过阿里巴巴收款的,像这种收入我们能够直接开出口发票给国外,申报免税收入吗?
目前我们公司的商品都是通过像DHL这样的国际物流公司简易报关的形式将货物发出国外的,没有报关单,像这种情况是不是不能申请退税,收入的话要怎么申报呢?
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
没有转内销。目前款通过香港公司收,国内公司没有什么收入。后面也想通过国内公司收款,就不知道这样的情况要怎么操作,收入如何申报
你好,你税务局还允许你们免税吗?
款没走国内,通过香港那边公司收款,货是国内直接发出。后面就想规范款在国内收,货也是国内出这样~但具体要操作就不知道要怎么操作,看学习课程都是需要有报关单的。
你好,那香港那边公司支付给你吗?你这种情况下你没法看课程,因为课程里面都是自己出口,自己报关,自己收费的,你这种情况下需要问你税务局退税客,还有银行收汇那边。
香港公司没有支付给我呢
那他们收钱是什么原因?
货款,老师
我知道我的意思是以后会支付你们吗?还是低估了你们欠他的货款?
不会,钱会通过其他银行转给老板私人账户
不是全部款都这样,有些钱直接付款给供应商那边,剩余部分钱会这样
那就出委托书就可以的。
和同事沟通过,现在发货都没有报关,基本就是通过国际物流公司进行简易报关,把货发出去。
国内这边的公司就是支付人工费用那些,所以账面就很不好看,想着后面能不能一部分通过国内公司交易,不通过香港那边。
那就不能退税了,没有报关退不了。正常确认收入,和内销一样。
那正常确认收入,就是按照不开票收入这样入账吗?进项发票可以正常抵扣?如果款从国外转进来国内公司账户,也能正常换汇,这里会不会有空缺?
你好可以的, 没有的