不正常的,这是不正常的
老师,发现上个月一笔分录错了,上月做的是 借:其他应付款 贷库存现金;正确的应该是 借:其他应收款 贷现金。我这个月直接借:其他应收款,贷:其他应付款 是吗?
#提问,老师,其他应收款有人员借方余额,有项目上的人员做工资收其他应收款借款,这个收账怎么做分录,能把给他人做了工资未发的直接收账给挂账的人吗?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
老师,能直接把长期借款调整到其他应付款吗?兄弟公司,一个计入了其他应收款,一个计入了长期借款。这样做合并报表科目上不一致
单位的收入直接进了老板的个人账户,做分录直接做到其他应收款借方了,时间长了,其他应收款金额很大,这个正常吗?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
那收不回来了,怎么处理
可通过发放工资,报销费用方式逐步冲回
金额很大,100多万了,而且工资每个月都有发,报销都是小金额,没法处理,还有啥办法呢
还款,或者视同分红,交个税
交个税,那就是其他应收款借方金额*20%吗?
是的,其他应收款借方金额*20%
知道了,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!