就是那样做的,不用管那个所谓的勾稽

老师 您好 我想请教下本年付了去年未挂账的销售产品利润分成 借;利润分配——应付利润 贷;银行存款 这个金额导致资产负债表未分配利润的期末数减未分配利润期初数不等于≠利润表净利润累计数。
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
期中分红分录: 结转本年利润:借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润 计提分红:借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利 支付分红:借:应付股利,贷:银行存款 整体的分红完成,不考虑税款的情况下是这样做分录吗?
分红的会计分录怎么做?我做的是 借:利润分配~未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 但这样做出来利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末减期初的数字
老师请问,本月有调整分录为借:应付工资5万,贷:利润分配一未分配5,负债表未分配利润科目期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数?
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?