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本地定酒店,不是差旅,订酒店为了优惠,买了一个会员卡199元,那这个199元怎么入账呢

2023-10-23 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 15:55

直接计入办公费就可以。管理费用

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直接计入办公费就可以。管理费用
2023-10-23
您好,同学。可以作为差旅费入账。
2023-10-23
1.在国外机场免税店购买的物品:可以直接计为招待费,但需要保留好相关的小票和凭证。 2.在国内机场免税店购买的物品:如果发票只能开个人名头,计入招待费可能不太合适,因为这可能不符合公司的费用报销政策。可以考虑与领导沟通,看是否可以将其计入其他费用科目,或者由领导个人承担。 3.领导办理签证的费用:只有领导自己的签证费用可以计入差旅费,其他两人的费用不能计入差旅费。如果这两人不是单位员工,他们的费用可能需要由领导个人承担或者计入其他费用科目。 4.领导在国外超市购买的水和咖啡等:这些费用可以计入差旅费,但需要注意的是,如果从数量上看不止一人份,可能需要提供合理的解释,以避免被认为是招待费用。
2024-06-12
先盘点 164 位客户实际充值、消费后的剩余储值余额,以此为真实数据。 停用 “卡券” 科目,统一用 ** 预收账款 - 储值卡(按客户明细)** 核算。 要么按真实余额调整历史账务,要么以当前为基准清零重建,后续充值、消费直接通过该明细科目处理,不再混乱。
2026-03-24
一、房租摊销(2025.9-2026.8,72万,已付47万,未付25万,发票未到) 1. 2025.9起按月摊销(每月6万) 借:管理费用/主营业务成本—房租 60000 贷:其他应付款—房租(预提) 60000 2. 支付47万房租 借:其他应付款—房租 470000 贷:银行存款 470000 3. 收到72万发票(一般纳税人专票,假设税率9%,不含税660550.46,进项59449.54) 借:其他应付款—房租 720000 应交税费—应交增值税(进项税额)59449.54 贷:其他应付款—房东(未付)250000 其他应付款—房租(预提)470000 (小规模/无专票:无进项,直接借其他应付款—房租720000) 4. 支付剩余25万 借:其他应付款—房东(未付)250000 贷:银行存款 250000 二、补交2024年税款及滞纳金(核定征收,有账) 1. 补提2024年税费 借:以前年度损益调整 9162.65 贷:应交税费—应交增值税 5873.35 应交税费—应交城建税 205.58 应交税费—应交教育费附加 88.10 应交税费—应交地方教育附加 58.73 应交税费—应交个人经营所得税 2936.89 2. 缴纳税费+滞纳金 借:应交税费—应交增值税 5873.35 应交税费—应交城建税 205.58 应交税费—应交教育费附加 88.10 应交税费—应交地方教育附加 58.73 应交税费—应交个人经营所得税 2936.89 营业外支出—税收滞纳金 1700.59 贷:银行存款 10863.24 3. 结转以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 9162.65 贷:以前年度损益调整 9162.65 三、2026.1转一般纳税人,调整无票收入多交税款 (一)多交增值税及附加(冲减当期) 1. 冲减多交增值税 借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)【多交增值税额】 贷:应交税费—未交增值税 【多交增值税额】 2. 冲减多交附加 借:应交税费—应交城建税 【多交城建税】 应交税费—应交教育费附加 【多交教育费附加】 应交税费—应交地方教育附加 【多交地方教育附加】 贷:税金及附加 【多交附加合计】 (二)收到退税 借:银行存款 【退税总额】 贷:应交税费—未交增值税 【多交增值税额】 应交税费—应交城建税 【多交城建税】 应交税费—应交教育费附加 【多交教育费附加】 应交税费—应交地方教育附加 【多交地方教育附加】 (三)多交个人经营所得税(冲减或退税) 1. 冲减当期个税 借:应交税费—应交个人经营所得税 【多交个税额】 贷:所得税费用 【多交个税额】 2. 收到个税退税 借:银行存款 【多交个税额】 贷:应交税费—应交个人经营所得税 【多交个税额】
2026-01-24
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