你好,你欠对方的就是贷方正数,如果是提前支付给对方的贷方负数

请问:本来有应付款付给供应商,但是由于供应商延迟交货产生了赔款,那这个分录要怎么做呢?借:应付账款,贷方什么科目,能冲减应付账款?
老师,请问在付供应商应付账款的的时候,直接扣除了手续费,分录应该怎么做才平?应付账款是1984.5,扣除了手续费5.5元,实际支付了1979元。这个做账怎么做,应付账款才会平呢?
老师好,请问付给供应商的应付账款不支付了,那做账的时候应该录应付账款负数还是录应付账款借方呢??两者又有什么区别??不懂
老师好,请问付给供应商的应付账款不支付了,那做账的时候应该录应付账款负数还是录应付账款借方呢??两者又有什么区别??不懂
@值班老师 冲暂估的时候应该怎么做分录啊? 是直接红字:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 还是说蓝字:借:应付账款-暂估应付账款 贷:库存商品 呀?这两个有什么区别呀?
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版
我不支付给对方了。。
不支付的,借应付账款,贷营业外收入,做这个账务处理。
明白了 谢谢
不要客气,工作愉快。