借:管理费用-快递费318 -差旅费1081 主营业务成本5100 贷:银行存款6499

某旅行社为增值税一般纳税人,应交增值税采用差额征税方式核算。2021年8月份,该旅行社为甲公司提供职工境内旅游服务,向甲公司收取含税价款318万元,其中增值税18万元,全部款项已收妥入账。旅行社以银行存款支付其他接团旅游企业的旅游费用和其他单位相关费用共计206万元,其中,因允许扣减销售额而减少的销项税额6万元。下列各项中,相关账务处理正确的有()。A确认旅游服务收入时:借:银行存款318贷:主营业务收入300应交税费——应交增值税(销项税额)18B支付旅游费用时:借:主营业务成本206贷:银行存款206C根据增值税扣税凭证抵减销项税额,并调整成本:借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)6贷:主营业务成本6D根据增值税扣税凭证抵减销项税额,并调整成本:借:应交税费——应交增值税(销项税额转出)6贷:主营业务成本6
甲公司2010年9月份发生的经济业务如下:(1)发生行政管理部门人员工资300000元。(2)支付广告费200000元。(3)以银行存款支付销售给乙公司产品的运费30000元。(4)销售商品领用单独计价的包装物成本150000元,增值税专用发票上注明销售收入为300000元,增值税税额为51000元,款项已存入银行。(5)为了扩大公司产品的市场占有率,发生业务招待费70000元,向有关专家进行咨询,发生咨询费50000元,以上款项均用银行存款支付。(6)发生车间部门管理人员薪酬100000元,行政部门专用机器设备折旧费35000元,报销行政人员的差旅费10000元(已用库存现金支付),其他办公水电费60000元(款项均用银行存款支付)(7)当月实际应交增值税为500000元,应交消费税200000元,应交营业税120000元,城建税税率7%,教育费附加3%。要求:请编写甲公司上述经济业务(1)-(6)的会计分录,计算(7)中的城建税和教育费附加的金额并写出会计分录。(会计分录中的金额单位为元)到底怎么做啊
甲公司2010年9月份发生的经济业务如下:(1)发生行政管理部门人员工资300000元。(2)支付广告费200000元。(3)以银行存款支付销售给乙公司产品的运费30000元。(4)销售商品领用单独计价的包装物成本150000元,增值税专用发票上注明销售收入为300000元,增值税税额为51000元,款项已存入银行。(5)为了扩大公司产品的市场占有率,发生业务招待费70000元,向有关专家进行咨询,发生咨询费50000元,以上款项均用银行存款支付。(6)发生车间部门管理人员薪酬100000元,行政部门专用机器设备折旧费35000元,报销行政人员的差旅费10000元(已用库存现金支付),其他办公水电费60000元(款项均用银行存款支付)(7)当月实际应交增值税为500000元,应交消费税200000元,应交营业税120000元,城建税税率7%,教育费附加3%。要求:请编写甲公司上述经济业务(1)-(6)的会计分录,计算(7)中的城建税和教育费附加的金额并写出会计分录。(会计分录中的金额单位为元)到底会不会做啊都半天过去了
差额征税分录题:某旅行社为增值税一般纳税人,应交增值税采用差额征税方式核算,6月,该旅行社为乙公司职工提供服务,收取含税价款212000元(税率6%),全部款项存入银行,旅行社以银行存款支付接团费用共计156000元,其中,因允许扣减销售额而减少的销售税额16000元。
差额征税分录题:某旅行社为增值税一般纳税人,应交增值税采用差额征税方式核算,6月,该旅行社为乙公司职工提供服务,收取含税价款212000元(税率6%),全部款项存入银行,旅行社以银行存款支付接团费用共计156000元,其中,因允许扣减销售额而减少的销售税额16000元。
如果我给员工报销,给钱,这个员工应该借:其他应收还是其他应付款?贷:银行
生产企业委托外贸综合服务公司出口货物并代办退税,出口发票怎么开,税率栏填写什么?填写增值税申报表填什么行次是免抵退或免税?
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
老师麻烦问一下有留抵的税,年末增值税怎么结转
老师好 电梯配件安装可以选择简易计税3%税率吗 我们销售电梯的时候安装是用3%的
年终奖发了10万,怎么核算个税合适,全年奖金36000以内是3%超过36000的部分怎么计税啊
年终奖一定要年底发吗,第二年年初发算2025年的吗?
这些都是能明确到A项目的,也是记到管理费用,而不是业务成本中吗
差旅费不是计入到销售费用吗,有点分不清楚
那个业务成本具体是什么东东?
本公司提供大理石,石英石生产,并提供安装,业务成本是样板间安装费3600元,运费400元,叉车费200元,做结晶900元,共计5100,我计入的是其他业务成本,这笔费用会收回来,并产生利润
安装费要收取费用的计入主营业务成本,不是收取费用,计入销售费用
那么这笔经济业务的完整会计分录怎么写啊
为项目发生的费用都计入主营业务成本就是
大理石、石英石板材费和安装费是分开回款的,所以我将安装费计入其他业务成本。这样做有问题吗
这6499都计入成本吗,还是不太清楚,可以要求老师帮我写一下会计分录吗
都在是在你的主营业务范围的,全额计入主营业务成本就是
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。