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老师,我们无偿捐赠给寺庙机器,采购价款+人工安装费10万元,我们会有捐赠协议,这个是不是视同销售?那我们按多少来缴纳增值税?分录怎么做?

2023-10-24 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 11:04

您好,对的,这种是视同销售的,然后这个的话,是按照13%的正常销售处理的

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快账用户3885 追问 2023-10-24 11:08

我们的捐赠协议设备款可以定低点吧?比如定个十一二万,按这个十一二万缴纳增值税?分录就是销售分录,贷:主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税额,那借方计入那个科目合适?

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:08

嗯对,按照十一二万缴,分录没错的,借方的话,是营业外支出,

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快账用户3885 追问 2023-10-24 11:17

老师,这部分是不是所得税汇算清缴时需要纳税调增啊?调增的金额就是营业外支出的金额?那在所得税汇算清缴申报表的哪个表的哪个项目里填列?

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:20

嗯对,调增就是营业外支出金额,在那个一般企业成本支出票

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相关问题讨论
您好,对的,这种是视同销售的,然后这个的话,是按照13%的正常销售处理的
2023-10-24
你好 以进价还是我们的销售价为计税基础
2024-01-24
你好,这个就是视同销售 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-06-01
你好; 你这个水杯的款;是你公司承担的话; 这个买了很多; 要视同销售;   做成本的  你季度不超过30万普票; 是免增值税和附加税 的
2023-05-04
税负率=(销项-进项)/不含税收入100% 按这个公司来倒推
2025-02-20
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