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老师,我们无偿捐赠给寺庙机器,采购价款+人工安装费10万元,我们会有捐赠协议,这个是不是视同销售?那我们按多少来缴纳增值税?分录怎么做?

2023-10-24 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 11:04

您好,对的,这种是视同销售的,然后这个的话,是按照13%的正常销售处理的

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快账用户3885 追问 2023-10-24 11:08

我们的捐赠协议设备款可以定低点吧?比如定个十一二万,按这个十一二万缴纳增值税?分录就是销售分录,贷:主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税额,那借方计入那个科目合适?

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:08

嗯对,按照十一二万缴,分录没错的,借方的话,是营业外支出,

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快账用户3885 追问 2023-10-24 11:17

老师,这部分是不是所得税汇算清缴时需要纳税调增啊?调增的金额就是营业外支出的金额?那在所得税汇算清缴申报表的哪个表的哪个项目里填列?

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:20

嗯对,调增就是营业外支出金额,在那个一般企业成本支出票

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您好,对的,这种是视同销售的,然后这个的话,是按照13%的正常销售处理的
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2024-01-24
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一、房租摊销(2025.9-2026.8,72万,已付47万,未付25万,发票未到) 1. 2025.9起按月摊销(每月6万) 借:管理费用/主营业务成本—房租 60000 贷:其他应付款—房租(预提) 60000 2. 支付47万房租 借:其他应付款—房租 470000 贷:银行存款 470000 3. 收到72万发票(一般纳税人专票,假设税率9%,不含税660550.46,进项59449.54) 借:其他应付款—房租 720000 应交税费—应交增值税(进项税额)59449.54 贷:其他应付款—房东(未付)250000 其他应付款—房租(预提)470000 (小规模/无专票:无进项,直接借其他应付款—房租720000) 4. 支付剩余25万 借:其他应付款—房东(未付)250000 贷:银行存款 250000 二、补交2024年税款及滞纳金(核定征收,有账) 1. 补提2024年税费 借:以前年度损益调整 9162.65 贷:应交税费—应交增值税 5873.35 应交税费—应交城建税 205.58 应交税费—应交教育费附加 88.10 应交税费—应交地方教育附加 58.73 应交税费—应交个人经营所得税 2936.89 2. 缴纳税费+滞纳金 借:应交税费—应交增值税 5873.35 应交税费—应交城建税 205.58 应交税费—应交教育费附加 88.10 应交税费—应交地方教育附加 58.73 应交税费—应交个人经营所得税 2936.89 营业外支出—税收滞纳金 1700.59 贷:银行存款 10863.24 3. 结转以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 9162.65 贷:以前年度损益调整 9162.65 三、2026.1转一般纳税人,调整无票收入多交税款 (一)多交增值税及附加(冲减当期) 1. 冲减多交增值税 借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)【多交增值税额】 贷:应交税费—未交增值税 【多交增值税额】 2. 冲减多交附加 借:应交税费—应交城建税 【多交城建税】 应交税费—应交教育费附加 【多交教育费附加】 应交税费—应交地方教育附加 【多交地方教育附加】 贷:税金及附加 【多交附加合计】 (二)收到退税 借:银行存款 【退税总额】 贷:应交税费—未交增值税 【多交增值税额】 应交税费—应交城建税 【多交城建税】 应交税费—应交教育费附加 【多交教育费附加】 应交税费—应交地方教育附加 【多交地方教育附加】 (三)多交个人经营所得税(冲减或退税) 1. 冲减当期个税 借:应交税费—应交个人经营所得税 【多交个税额】 贷:所得税费用 【多交个税额】 2. 收到个税退税 借:银行存款 【多交个税额】 贷:应交税费—应交个人经营所得税 【多交个税额】
2026-01-24
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