您是收到这个钱,还是付到这个账户呢?
老师 你好 我想问一下 公司帮别人买社保交社保 但是这个人没有在公司上班 只是单纯的需要公司买社保 然后钱也是转到公司对公账上的,然后他的社保是和公司员工一起缴纳的 这个要怎么做会计分录呢?借方 是银行存款 贷方不知道应该挂哪个科目才能让他平
筹建期间,无公户,建房子的装修费工程费和台椅等所有支出都是老板个人账户转账给对方的,开的发票是公司名称,付款原件只有业务回单,要不要打印银行电子回单?有2019年的支出 银行电子回单上是个人转账,税局检查有影响吗? 外账账务上和银行上应该怎么做才规范? 新建账套的科目期初余额怎么核准,2019年老板转入第一笔实收资本内账入现金的,然后用于支出,后续再转入资金再支出,这种的要怎么写期初余额?外账账务应该怎么做
老师你好,增值税收到的发票,是不是还没抵扣的都可以做到待认证进项税额科目?我公司付了一笔物流费700,因为第一次汇款账号有误,所以银行退回了,第二次汇成功,公司收到对方开具的增值税发票,那我这个怎么做会计分录?银行回单三张(汇款两张,退回一张)加一张增值税发票?请老师帮我写一下具体分录谢谢
银行回单对方户名是社保个人待遇支付统筹内过渡科目,会计分录该怎么写
请问老师,其他应付款-四金个人部分多0.01要怎么调整? 计提时: 借:应付职工薪酬2578.76 贷:其他应付款-四金个人部分2578.76 支付社保时: 借:管理费用-社保公积金4410.51 其他应付款-四金个人部分1834.75 贷:银行6245.26 支付公积金: 借:管理-社保及公积金744 其他应付款-四金个人部分744 贷:银行1488 现在应付职工薪酬是平的,就其他应付款-四金个人部分计提时多了0.01,这要怎么调啊? 贷:其他应付款-四金个人部分-0.01 借方也不能写应付职工薪酬-0.01不然,该科目又会多个-0.01
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢?
我们充值了抖音平台的预付卡,他们开给我们了不征税的普通发票,我现在是不是这样写分录:借:预付账款——抖音充值卡5000,贷:银行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢
老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
银行账面金额与实际金额不符
请问老师,一个供货商,财务上长期挂账,后问老板知道是他个人已经全部支付。这种怎么写情况说明?
@郭老师 提示残保金截止日期9.30日,公司就2个人,还需要申报残保金吗?
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
会计手工账当中,关于日记账和总分类账及明细账具体怎么操作,需要每个账簿填写本日合理,本月合计以及本年累计吗?请专业老师回答
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
收到这个钱
那这个钱还需要付出去吗?
这钱不需要付出去
不需要付出去
好的,那您贷记其他收益或者营业外收入即可。