您好, 这个是你们之前支付的吗

老师您好,请教问题1:客户欠我们公司的货款,所欠的货款打给我们供货商,我们后期向供货商拿货用,帐怎么登?问题2:以前拿货库存现退回供货商,没有把款退回也是等以后拿货用,怎么登?谢谢
老师,你好!请教一下,我们有笔保险赔款到账,但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了,我入账 借:银行存款 贷:其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账,打入款时怎么入账?退回供应商的垫付款怎么做分录呀,谢谢老师
老师,请问6月份支付供应商货款,并收到了供应商开给我们的普票,现在供应商没有尽到应尽的义务,需要将钱退给我们,那这个电子普票,我们要处理么,谢谢
老师你好,请问如果我们的供应商账户被冻结,他想要他的子公司代收我们约100万的款。请问我们需要他们提供什么样的资料才能将该款打给他们?谢谢
老师,请问胜和供应链退回给我们的运费,打款摘要为货款,我们要怎么处理,谢谢
一般五金材料可以用多久?
预付账款需要调整为0,实际挂账16万,找不到对应凭证,有的该记预付款借方未记,有些没付的直接冲,很乱。无法对冲,怎么办
老师,我们单位有残疾人,在使用残保金优惠时,这个残疾人证要不要给哪个部门备案呢?
老师有个问题 我这留抵欠税 系统的自动申请通过的。100多万的税 我们只想缴纳10万多 这税局会不会放过这公司啊?然后抵扣的是平台抽取的服务费
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
电商服装,分春夏,秋冬季节核算每月产品单价成本,核算方式是按照季节按照整年结算的总金额/结算的总订单数,这个方式是否正确?
上海培训住宿费做账做到职工教育经费还是差旅费
员工没有交社保是不是,先不要对公报销
老师请问买了一个笔记本电脑可以加速折旧吗?还是只能计入固定资产然后慢慢提折旧?
计提工资:借:管理费用1000,贷应付职工薪酬1000 发工资时:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录:借银行存款1000,贷应付职工薪酬1000 再次发放:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000, 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000,但是申报的实际工资是1000,如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的, 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的,导致这个报表数据总是比实际多1000,这个要怎么处理?
有支付同等的运费,但其中有部分是赔偿的金额,因为样品搞丢了
按照支付的做相反的分录
主要其中有一部分是赔偿款,这个要怎么做呢,
这个赔款具体是谁赔谁呢?
物流公司赔给我们公司的,就相当于我们寄给客户的样品被他们弄丢了
赔偿这部分你们记录到营业外收入
不用交税吧,谢谢
对,这个是不用交税的
另外他的摘要是货款,我要转回去让他们重新打款么
没必要,你就是按照这个来处理就行