你好,如果客户要发票,谁来给他开?你们单位开还是对方?

美嘉公司为化妆品生产企业,是增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品和普通护发品的生产销售业务。2019年5月发生如下业务:(1)进口一批高档香水精,海关审定的关税完税价格为100万元,缴纳进口税金取得完税凭证后将香水精运回企业,当月将其中的80%用于生产高档化妆品,剩余的20%用于生产护发品。(2)与某日化厂签订加工合同,为日化厂加工一批高档香水,日化厂提供的原材料成本为20万元,加工结束后开具增值税专用发票,注明收取的加工费及代垫辅料费价款为8万元、增值税1.04万元,化妆品生产企业没有同类香水的销售价格。(3)本月单独对外销售高档化妆品,取得不含税销售收入800万元;单独销售护发品,取得不含税销售收入300万元;销售由高档化妆品和护发品组成的成套化妆品,取得不含税销售收入480万元(其中护发品180万元,高档化妆品300万元)。(4)将成本为20万元的新研制的高档化妆品发放给企业员工,作为“端午节”福利。其他相关资料:香水精的进口关税税率为20%,化妆品的消费税税率为15%,成本利润率为5%。则该化妆品生产企业为日化厂加工香水应代收代缴的消费税为()万元。求每一问的代缴消费税
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务: (1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元; (2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元; (3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元; (4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元; (5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元; (因字数限制 题未打完 图是原题)
甲商业银行M支行为增值税一般纳税人,主要提供相关金融服务,乙公司为其星级客户。甲商业银行M支行2020年第4季度有关经营业务收入如下:(1)提供贷款服务,取得含税利息收入6491.44万元。(2)提供票据贴现服务,取得含税利息收入874.5万元。(3)提供资金结算服务,取得含税服务费收入37.1万元。(4)提供账户管理服务,取得含税服务费收入12.72万元。(5)本季度销售一批债券,含税卖出价805.6万元,该批债券含税买入价795万元,除此之外无其他金融商品买卖业务,上一纳税期金融商品买卖销售额为正差且已纳税。1.M支行取得的下列收入中,应按“金融服务直接收费金融服务”税目计算缴纳增值税的是()。(不定项)A.账户管理服务费收入12.72万元B.票据贴现利息收入874.5万元C.资金结算服务费收入37.1万元D.贷款利息收入6491.44万2.计算M支行“贷款服务”的增值税销项税额3.计算M支行“直接收费金融服务”增值税销项税额4.计算M支行“金融商品买卖”业务增值税销项税额
多选题甲企业为增值税一般纳税人,2021年1月外购价值(不含税金额)120万元的材料委托乙企业加工高档香水,支付加工费和辅料费均取得增值税专用发票,注明金额分别为35万元和15万元,甲企业当月收回全部加工的高档香水并销售50%部分,取得不含增值税的价款190万元,下列表述正确的有()。(高档化妆品的消费税税率为15%)A甲企业不需缴纳消费税B乙企业代收代缴消费税30万元C甲企业缴纳消费税13.5万元D甲企业缴纳消费税28.5万元E乙企业代收代缴消费税27.35万元老师这道题是选择DE吗
平台收取6%到7%服务费,包含给企业回得6%专票和代缴的个税,例如, A 企业(服务费7%)发佣给个人10万元(个人实际到账金额),企业需要给平台充值107000元,发到个人账户金额10万,平台收取服务费7000元,京东平台给企业 A 开回来10.7万6%税率专票,同时发放到个人账户10万佣金平台代缴个税供完税证明,企业综合税负成本不到1% 老师,以上是一个平台给我们提供的解决方案,您看这个靠谱不。 我们是做混凝土灌浆料销售的,购进来的沙子水泥这些很多不能开票,而销售开票价格也很高,导致进项票缺口特别大,所以用那个灵活用工平台,可以吗
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
我们公司是制造 业,现在处理公司一辆车,我需要开发票不呢?然后我开票需要开成什么呢
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
对方公司要发票,货主,要这1万服务费的发票
买水果的客户基本都不要开发票
好,那你待会儿给对方开1万的货款,谁来收?
例如水果的货主给我100万的水果卖,卖完后我给他100万货款,他给我1万的代卖水果服务费,钱转我们账上,购买水果的客户不要发票,货主要这一万的服务费相对的发票
那你得出代收代付的证明,证明这个100万不是你单位的收入。
其实你这个就是你购入进来,然后再销售。
其实是视同销售,我销售101万,进货100万,进货要给我发票,我按销售101万做销项,不管客户要不要发票
不要发票,你都应该确认收入的。
不管要不要发票,都需要确认收入的,不用视同销售就是正常销售。因为你的经营范围就是水果批发。
可是货的所有权不是我的呀,货是货主的,只是代为销售,如果有客户要发票,也应该是货主开发票呀
那你得出证明,要不你就别收钱,因为你这金额太大