那你就看下齐红老师的课程 贷款报表的编制

老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
老师您好,我想请教一个问题,就是我们做美业的,正常是一个客户开几次疗程,那么我们收款是一次收的。因为仪器是固定资产,就不存在出库这个问题,那么正常这样出就好是吧?但是现在有一个产品要搭配一起出,这个产品进来的是库存商品,正常是销售后收入,再出库是吧,那么现在是开了疗程,比如说开5次,我们一次性收完款,那么本次只出一个产品。
老师 请教您个问题 我们想贷款 但是银行说我们报表不好看 提了几点建议 说把固定资产 无形资产 存货做一些 资产多一点 把利润做成正的 这怎么办啊?
老师 我们找银行贷款 但是银行说报表不好看 提的建议是多做一些固定资产和无形资产 我们有一些专利和知识产权 但是当时发生研发支出的时候 全部是费用化 没有形成无形资产 那我们怎么调整到无形资产呢
管理费用的分录 是怎么写的呢?
老师 原本应摊销23000元,被弄成了固定资产摊销了3年(现刚摊销完1年),还余着15333.32元未摊销,要怎么账务处理啊
老师您好 我们是生产企业 采购办公用的电脑 用公户付款 回单上用途备注什么合适
老师就是我们公司生产需要木片,我现在做4月份的账,木片余额只有六万多,我们生产一吨淀粉需要用0.55吨木片,1吨木片是360元,上个月生产淀粉1578.15吨淀粉,需要木片金额是312473万元。今年买木片时间是5月开始的,上一次买木片记录的时间是去年12月18号,应该今年4月底之前用的都是库存,但是账上的金额远不远不够结转,这个我要怎么办
我想查一下公司的监事是谁,在那里可以查到
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
我们签订了一个加盟酒店装饰工程设计服务合同,有甲方乙方丙方,甲方是加盟方,甲方加盟到丙方,乙方是设计方,合同约定,丙方代甲方支付本合同约定的设计费。现在是设计费丙方支付给甲方,甲方再支付给乙方,但要求乙方开设计费发票给丙方,这样合理吗?@董孝彬
老师,请教一下:实收资本实缴22365400元,认缴工商注册资本为:40000000元,那么我的资产负债表的注册资本要填什么是工商上面的还是实缴的?
老师 个体工商户有月销售额不超过10万 季度销售额不超过30万 免征教育费附加和地方教育费附加这个优惠政策吗?
有链接吗?老师
您先给我讲讲呗?
https://www.acc5.com/course/course_10324.html 同学你好 这个课程就是哦
就是提供给银行的报表 不一定是真实的报表 是修改过的是吧?
同学你好 对的 是这个意思