本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税

老师您好,我整理账目时,发现汇算清缴前发现所得税申报表的利润总额填写成了净利润,财务报表按正确的填报,导致利润表与所得税申报表利润总额不同,除了到税务局做更正申报外,有别的方法进行王处理吗?
老师,算企业所得税税负率,是按汇算清缴之后的算吗?申报表上利润总额后面是纳税调增得的应纳税所得额,我是按纳税调增后面得的数算负税率吗?
老师,所得税税率按利润总额不同税率不同,这个利润总额和对应的税率是多少呢,麻烦给个明细吧
老师,企业所得税汇算清缴纳税表,里面提示A100000表13行利润总额18000,和利润表的利润总额本期金额-120000不一致,是哪里有问题吗?
老师好,看到同事算的所得税,不是按报表利润总额*税率的金额,这是有哪方面影响到税额吗?
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
我现在要用财务软件建3月份的帐,但是我手上只有2月份的科目余额表和资产负债表,我要怎么去建账
老师,个体户老板说过户给别人了,可发查电子税务局还是他的信息,但信用信息公示糸统用他的身份证号提示是错误的,这是什么情况呀
好的,有预缴税额的情况影响了吗?
弥补亏损也会影响的哈