可以的,可以使用的 你问一下购买方,只要他那边能接受就行。

你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
我们是劳务公司之前是小规模纳税人,代理记账在7月份帮我们开了增值税专用发票给总包单位,但是现在开票的钱还没有到公司账户,我们的成本票也还没开到这个量,这个应该怎么处理?开的增值税专用发票还能作废吗?这个月我们升成了一般纳税人,那之前应缴的税是按小规模还是按一般纳税人缴?
去年开的专票,一直没给购货方,放在手里了,今天发现没有写收款人和复核人,这个票还能用吗,不能用的话,要怎么处理还能冲红么,分别是2022-3月,6月开的,之前缴纳的税怎么办?能退吗?很慌,开的建筑票9%的
首选我这个是一般人的商贸公司,他们家是目前现在就涉及的比较多,平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售,但是生蚝的供货商是一个养殖户,他没有办法给我这个一般人提供发票,但是他开出去要开9%的发票,首选这个怎么抵税,其实,现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的,开进来的肉类的也是一样,有免税的有9%,我之前对政策不是很了解,给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案,导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了,这个我要去税务取消,但是现在遇到的问题是,像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣,还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣,这种的还需要在备案吗,还是在电子税务局系统直接认证就行,还有就是账务处理的分录,
老师,咨询个问题,就是之前购进的货一直没有卖出,现在税务稽查,让我们自查自纠,我们现在想要把这些票做进项转出,但销售方不愿意开红字发票给我们,这样的话虽然我们税额转出了,但账上没有对应的红字发票能冲库存吗?这样是不是系统里面的库存还存在,,这样这样情况这个库存怎么处理呢?
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
老师你好,个体户也享受2026年10号公告中的1000元以下免开票吗?
请问老师,公司工商注册的流程有吗?
老师,因为今天听说他们不收说不这样是无效票,所以我现在很着急,就是说票是没问题,只看对方如果愿意收就行是吗
怎么能是无效票,没有收款人、复核人可以正常使用的
谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师如果对方就是不肯收票,我应该怎么办,能冲红吗,跨年了已经
之前交的税 还能退回么
可以 你开负数9% 然后再开正数9% 不多缴税
老师之前数额有点大一个50多万,一个17万,跨年冲红会被稽查吗,跨年有一年多了,冲红没有时间限制是吗
红虫没有时间限制呀,只要你能开出来就行