同学,你好 你们是销售方吗?

老师,我们公司业务之一建设了个充电桩,让路过的客户充电,电费先扣我们公账, 客户充电的付钱是付到一个平台的,然后平台给我们钱,这种情况,我们公账扣了电费怎么做分录?等我们收到平台的款了又是怎么做分录?
老师,我们公司有充电桩业务, 先从公司账户扣掉电费,做分录:借应付账款, 贷银行存款。客户电车充电付款给平台,然后我们收到签约平台给我们的款,借应付账款 贷主营业务收入,应交税费,这样可以吗?有问题吗?
老师我咨询一下,我们物业公司目前装了充电桩,首先充电桩中的预存款由第三方平台银行转账付给物业20000元,那我这边做的借:银行存款 20000 贷:预收款 充电桩电费20000 ,然后物业这边把钱充到充电桩中,充电需要开具发票的业主由物业这边统一开具,那我这边做账就是冲预收 借:预收500 贷:主营业务收入充电桩电费500
小规模物业公司,物业预收20000元为充电桩第三方平台打的预存电费款项,钱存入充电桩账户,季度物业与第三方平台对账,发票由物业开给业主。但第三方平台会收取相应的手续服务费用,平台把这个钱是直接就从预收充电桩账户中划走了,然后给我们开具发票,所以根据这个发票分录应该怎么做,我是冲借冲掉预收,但是贷方怎么写
老师, 请问下我们充电桩和一个运营平台合作, 广大客户在使用充电桩的时候钱先付到平台上, 然后平台和我们结算, 其中有一个电费和服务费,请问这个服务费是开6%还是13%?
老师,个税新增人员的时候,少打了一个字,申报提示身份信息不通过,后来把这个人更正重新报送,提示税局已存在相同身份证到不同姓名,这个要怎么处理啊
是不是佛山的跟广州的社保数据统一了呢
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
多位股东,注册资本实行认缴制,其中一位股东在给公户打款中,备注投资款的金额超过了其认缴的注册资本,会计还没记账,可以直接将其备注投资款超过其认缴部分的资金退回吗?这样操作有什么风险吗
借:管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷:其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗?
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗,第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方?
老师给临时工发工资用开发票吗?
如何更改二季度所得税
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
老师, 说错了,我们充电桩公司, 客户在公共场所电车充电的款付到结算平台,再结算平台把钱结算给我们, 我们开票给对方, 对方付我们款,开出名称是发票上的2个名称(并非开出这张票),分别记什么科目呢?
同学,你好 你方开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我想确认, 供电-充电服务费和供电-电费, 两者是记主营业务收入呢, 还是一个记主营业务收入,另一个记销售费用?
同学,你好 两者都记主营业务收入
好的老师, 有另一种情况, 是我们公司的新能源公车员工出去办事了,再外充电拿来发票报销(发票上的名称和图片一样, 这种情况下是两者合计金额记到费用科目是吗?
同学,你好 是的,计入费用
谢谢老师
不客气,祝工作顺利