同学您好,你好,可以的, 没问题
老师,本年利润在借方,结转时分录是不是这样 本年利润 贷方 利润分配/未分配利润 借方
老师 净利润年末是负数 结转本年利润的分录是这样的吗 借 利润分配—未分配利润 贷 本年利润
结转 2019 2020 2021年的利润, 借 本年利润 贷 利润分配 未分配利润 这样可以么
我去年12月忘结转本年利润到利润分配了,我现在可以把去年和今年的一起结转吗?本年利润在借方,那我借利润分配-未分配,贷本年利润 这样可以吗
年底需要结转本年利润到利润分配未分配利润利润吗?亏损也需要做这分录吗?借本年利润贷记利润分配未分配利润这样做对吗?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?