发票退回去,对方开红字信息表,然后再开红字发票。
老师好,开给对方的发票有误,对方也未收到。我司怎样处理比较妥当。可以开红字发票吗?抵扣联和发票联对方均未收到。开红字不是要收回发票?丢失了怎么处理
#提问#老师,我单位小规模上月开具17万的普票,这个月发现给对方开具的发票税号有一位是错误的。我单位这个月直接红冲发票再重新给对方开具就可以对吗?已申报缴税了,怎么处理?
老师 我公司为小规模 收到对方增值税专用发票 对方开具错误 直接对方红冲就可以了吗 我这边将收到的两联发票交给对方就可以了吗 不需要别的处理了吗
老师好,我小规模收到专用发票有必要让对方冲红重开吗?还是直接当普通发票入账就可以了,
老师,我们有一个个人独资的小规模纳税人,现在要申请出口业务,需要升级为一般纳税人吗?
企业账户注销了,金税4系统还会推出前两年的账么
接了一个农药销售公司,发现销售发票都是开给个人的,合理吗
老师,买房贷款在2024年年初是商业贷款,但是房产证下来后在本年8月份转入公积金贷款,这样在申请24年个人所得税的时候,怎么选择,商业贷已经终止,只有公积金贷款合同,就选公积金吗?首次还款就选8月份吗?谢谢
老师,您好,录好的网课,可以简易计税吗
老师,我们公司属于人力资源公司性质,一般纳税人,差额征税,跟一些政府部门合作,我们再付劳务公司外包费用。进项税不能抵扣,现在我看账上有这个疑问想问一下,我收到成本票专票,按价税合计全额记成本,进项税做转出处理,然后还有的成本票按不含税金额入成本,5个点税点做进项抵减,我现在就有点懵了,不知道啥时候这个进项做进项抵减,啥时候应该做进项转出?我知道大概是因为差额征税我们也是扣除成本算的增值税
公司变更法人代表,原法人代表名下股权不变,新法人代表没有股权,可以么
老师,下脚料补缴税款怎么计算
税务师执业有什么风险吗?
没有发票的固定资产折旧在所得税汇算时是不是应该调增,如果应该调增,这个用不用调账?
意思是我公司还要收到红字发票对吗?
不需要收,小规模的不用收。
老师 请问下 变更经营地址 变更前开票不需要作废吗 这个时间节点在什么时候
不用作废的,你说的是空白发票吗?你们是跨区域吗?
嗯 空白发票是不用作废吗 假如跨区域的话
跨区域注销迁移的话需要