你现在先不要开红字信息表,你现在没有勾选。
请问我昨天勾选抵扣了发票,但是没有点击申请统计和确认统计,今天因其他原因进不去增值税综合服务平台,但是我的增值税申报表里面已经有了进项的数据,然后我就按正常申报了,那再进去申请统计只能到下月初吗?那会对我的这一次申报有什么影响吗?
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
新新老师,是的,我是这个月已经申报了9月份的所属期,然后再来勾选的抵扣发票,一开始标头我就注明了,但是我现在点不了统计确认,这样情况只能等到下月初才可以确认统计,然后开一张红字信息表给到供应商了吧?
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
请问老师,想咨询一下,我们收到了一张油品发票,已经勾选入库,但是未勾选认证,对方现在是数电票,我们这边发了红字信息确认单过去,对方直接点击确认油品就给他们退库了,现在是不是数电票不用给我们开红字发票呀?这样的话我们月底报税的时候需要再红字信息表进项转出一栏里把进项转出吗?这个会影响我们报税,系统比对不符吗?
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老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
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一旦开了红字信息表,你这个发票你没法抵扣了。你得下一个月抵扣统计的页面确认了之后才能开红字信息表。你一旦开了红字信息表,信息需要进项转出,之前的蓝字发票没法抵扣。
郭老师你好,我是先申报的9月所属期,然后再勾选了抵扣发票,但特殊原因,这张发票需要退回去重开,我现在做不了勾选确认,是不是要等下个月初时确认统计,然后开张红字信息给到供应商,供应商收到后再红冲发票开过来,但下个月还没有申报增值税前提下,可以操作吗?
什么时间开信息表?
11月初。老师。因为我现在勾选抵扣确认统计不了,只能等11月初了再确认统计,然后开红字信息表给供应商,让他们重开一下,但是这样的话我这边应该还没有申报10月的增值税报表。
你好,你开红字信息表是在11月初可以的,你一定要抵扣统计的页面确认了之后再开红字信息表。
好的老师,谢谢。跟我还没申报10月的增值税报表不影响吧?对方应该可以根据我开的红字信息表直接开过来吧?
你好,没有申报十月份的增值税,这个没有关系的,只要你抵扣统计的页面确认了就行。