你现在先不要开红字信息表,你现在没有勾选。

现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
新新老师,是的,我是这个月已经申报了9月份的所属期,然后再来勾选的抵扣发票,一开始标头我就注明了,但是我现在点不了统计确认,这样情况只能等到下月初才可以确认统计,然后开一张红字信息表给到供应商了吧?
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
请问老师,想咨询一下,我们收到了一张油品发票,已经勾选入库,但是未勾选认证,对方现在是数电票,我们这边发了红字信息确认单过去,对方直接点击确认油品就给他们退库了,现在是不是数电票不用给我们开红字发票呀?这样的话我们月底报税的时候需要再红字信息表进项转出一栏里把进项转出吗?这个会影响我们报税,系统比对不符吗?
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
员工的离职经济补偿金是选在什么时间申报的?比如今天发放的
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
一旦开了红字信息表,你这个发票你没法抵扣了。你得下一个月抵扣统计的页面确认了之后才能开红字信息表。你一旦开了红字信息表,信息需要进项转出,之前的蓝字发票没法抵扣。
郭老师你好,我是先申报的9月所属期,然后再勾选了抵扣发票,但特殊原因,这张发票需要退回去重开,我现在做不了勾选确认,是不是要等下个月初时确认统计,然后开张红字信息给到供应商,供应商收到后再红冲发票开过来,但下个月还没有申报增值税前提下,可以操作吗?
什么时间开信息表?
11月初。老师。因为我现在勾选抵扣确认统计不了,只能等11月初了再确认统计,然后开红字信息表给供应商,让他们重开一下,但是这样的话我这边应该还没有申报10月的增值税报表。
你好,你开红字信息表是在11月初可以的,你一定要抵扣统计的页面确认了之后再开红字信息表。
好的老师,谢谢。跟我还没申报10月的增值税报表不影响吧?对方应该可以根据我开的红字信息表直接开过来吧?
你好,没有申报十月份的增值税,这个没有关系的,只要你抵扣统计的页面确认了就行。