你现在先不要开红字信息表,你现在没有勾选。

现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
新新老师,是的,我是这个月已经申报了9月份的所属期,然后再来勾选的抵扣发票,一开始标头我就注明了,但是我现在点不了统计确认,这样情况只能等到下月初才可以确认统计,然后开一张红字信息表给到供应商了吧?
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
请问老师,想咨询一下,我们收到了一张油品发票,已经勾选入库,但是未勾选认证,对方现在是数电票,我们这边发了红字信息确认单过去,对方直接点击确认油品就给他们退库了,现在是不是数电票不用给我们开红字发票呀?这样的话我们月底报税的时候需要再红字信息表进项转出一栏里把进项转出吗?这个会影响我们报税,系统比对不符吗?
老师好,假设 企业利润总额100万 未分类利润 —50万 最多可以给股东分配多少利润 25万吗
老师,收入不含税报30000元,增值税免900,然后报经营所得时系统自动提出金额30000元,需要改金额30900元吗,因为免税收入计入营业外收入
你好老师,公司做食品销售的,领导用了几箱送人了,成本价200,用了5箱!要视同销售吗?
老师,昨天报了年报后,今天收到了这个,原因是什么呢??税收罚款+税收滞纳金合计数【200】大于A105000纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失+第20行(八)税收滞纳金、加收利息合计数【0】,请核实A105001纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失+第20行(八)税收滞纳金
老师请问下,从a列里删除与b列相同的值,哪个公式呢?a列本身有很多相同的值,是b列没有的
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢
我说3月报的工商年报,怎么在企查查还没更新到2025年年报,
员工离职 给他发的离职补偿金和工资一起给他申报个税吗
老师好!新公司申报企业所得税,季报有选择软件集成电路企业优惠政策适用类型,有不适用、原政策,新政策选哪条呢?
EXW 无杂费 → 币制 + 0+3 → 502/0/3 直接复制粘贴 杂费还能这样写吗
一旦开了红字信息表,你这个发票你没法抵扣了。你得下一个月抵扣统计的页面确认了之后才能开红字信息表。你一旦开了红字信息表,信息需要进项转出,之前的蓝字发票没法抵扣。
郭老师你好,我是先申报的9月所属期,然后再勾选了抵扣发票,但特殊原因,这张发票需要退回去重开,我现在做不了勾选确认,是不是要等下个月初时确认统计,然后开张红字信息给到供应商,供应商收到后再红冲发票开过来,但下个月还没有申报增值税前提下,可以操作吗?
什么时间开信息表?
11月初。老师。因为我现在勾选抵扣确认统计不了,只能等11月初了再确认统计,然后开红字信息表给供应商,让他们重开一下,但是这样的话我这边应该还没有申报10月的增值税报表。
你好,你开红字信息表是在11月初可以的,你一定要抵扣统计的页面确认了之后再开红字信息表。
好的老师,谢谢。跟我还没申报10月的增值税报表不影响吧?对方应该可以根据我开的红字信息表直接开过来吧?
你好,没有申报十月份的增值税,这个没有关系的,只要你抵扣统计的页面确认了就行。