增值税税负1%-1.5%左右。利润一般在10%-15%。

请问老师 一般纳税人企业 租赁个人的商铺用于公司经营 房产税和土地使用税 是公司交还是房东缴纳 如果对方不开票的话 只是不进费用就行了么 还有其他涉税分险么 商贸批发企业的增值税和企业所得税负率 控制在什么范围之内比较合理 综合税负率是多少呢
某企业为增值税的一般纳税企业,增值税率13%,销售产品属应税消多品,消费税率10%。该企业2019本月2日对外销售商品(假设符合收入确认自不含税标明售价为400000元,以银行存款支付发出商品运费2各项条件)oo0元(由本企业负担,取得运输业增值税专票)根据购买单位的购买批量닉予5%的商业折扣,并确定现金折扣的比例为2/10,1/20, n /30;假设购可单位分别在本月8日、15日或28日支付上述的款项
老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
秦汉酒厂为增值税一般纳税人,本年1月将库存半成品酒发出,委托外单位M酒厂加工调和成葡萄酒收回后直接对外出售,发出半成品酒的账面成本为700000元,支付加工费220000元(不含增值税),取得M酒厂开具的增值税专用发票,该增值税专用发票本年1月符合抵扣规定;受托方M酒厂同类消费品计税销售额为1300000元(不含增值税)。加工完毕验收入库待售,次月秦汉酒厂将全部葡萄酒以1400000元(不含增值税)的价格对外销售。该批葡萄酒已发出且款项以银行存款收讫。该批葡萄酒发出时其控制权转移给了客户。葡萄酒的消费税税率为10%。要求】(1)计算秦汉酒厂的增值税进项税额并对上述业务进行务处理。(2)计算由M酒厂代收代缴的消费税并对上述业务进行账务处理。
你好老师。公司是做茶点冻品行业13%,进项发票一般是13%。现在是按照不含税价格报价给客户,客户说只补6—8个点税率让我司开13%的增值税专票,那现在老板问跟客户沟通补多少个点对我司比较合理??请回复详细分析一下谢谢!
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
那比如单价31,按利润10%算,是不进账单价就是31/1.1,大概28
收入-成本)/收入=10% 然后求你这个成本就可以的。