您好,这个我们就损失税金了,只能起诉通过法院把货款拿回来,人家抵扣了,我们了不能红冲,税是小部分,这60万货款要拿 回来
看是,我想问下,我们公司开票给对方公司了,对方公司收到发票后已经认证了,然后对方也不愿意给我们付货款了,怎么做分录
我想问一下,对方将一辆汽车卖给我公司,并且单独开具了一张机动车普通发票给我公司,然后我公司拿着这份普通发票去过户,过户完成后普通发票车管所需要留下备用,然后只给了我们公司一份二手车销售统一发票,那我应该怎么入账,需要申报?还要对方开具发票给我公司?
对方公司欠我们票,然后注销了该怎么办?
我公司开具68万发票,对方公司以认证完后,并没付款然后注销了,我公司对这张发票该怎么办,
施工企业,已经给对方公司付款,业务也已经完成,对方还没有开发票,但是对方公司注销了,我们该怎么办
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师,只是开了发票,没给货,那这张发票怎么做账啊!
您好,明白,这个不好办了,我们还得在账上确认收入,因为增值税申报了,所得税的收入要和增值税一样 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 借:资产减值损失 贷:应收账款 这个 资产减值损失在税前扣除要备好这个公司已注销的资料