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老师,你好,我付出去的账要跟收到的款对应吗,当月我我收到进项发票40万,销售发票只开20万,剩下的20万下个月开具。上个月的账怎么做,这个月的账又怎么做呢

2023-10-26 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 09:49

你好,这是购买商品的吗?

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:49

借库存商品,贷银行存款40,借银行存款20,贷主营业务收入,应交税费结转成本的数只结转一半。借主营业务成本贷库存商品。

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你好,这是购买商品的吗?
2023-10-26
您好,您公司是不是申请的留抵抵欠税呀?您说的这个税款指的是增值税对吧?还是企业所得税,辛苦你再详细说一下,我告诉你怎么处理。
2023-07-15
你好,你可以先根据发票先入账,然后呢,付款的那一部分,你可以借应付账款贷银行存款,然后如果说恩库存商品和软件上对不起来的话,你可以先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。
2022-08-11
发票该入什么科目就入什么科目啊。2万贷方银行存款然后4000就是应付账款
2022-02-21
借:进项 贷:进项转出
2024-02-29
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