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老师,公司之前只做了进销存,总账代理做的,现在我把代理的抄进来,但是进销存的数据也在系统里,要怎么处理呢?

2023-10-26 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 11:29

二者的数据,不一致的。最好分开

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快账用户1696 追问 2023-10-26 11:30

怎么分开呢?

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快账用户1696 追问 2023-10-26 11:31

代理只做了总账没做进销存

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齐红老师 解答 2023-10-26 11:36

若二者数据一致,可用一套系统,若不一致,用二套系统。

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快账用户1696 追问 2023-10-26 11:41

那比如说之前月份不一致,本月我自己做总账了可以把本月的和本月进销存的结合做起走吗?之前月份的单独分开

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快账用户1696 追问 2023-10-26 11:42

比如入库了,进销存的数据进来了,我就去修改调整做成本,出库单对接过来了我就去调整做收入,本月的

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快账用户1696 追问 2023-10-26 11:43

会不会导致哪里不对应呢?或者出什么问题呢?

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齐红老师 解答 2023-10-26 11:53

如果购入的都有发票,问题不大。但刚刚并入进来时,总账系统与进销存系统库存数据会有差异,要先调整

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快账用户1696 追问 2023-10-26 15:55

好的,如果一套系统里面,我在总账里把进销存生成的凭证删掉,原本录入的进销存数据会不会受影响呢?

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齐红老师 解答 2023-10-26 16:09

在总账里把进销存生成的凭证删掉,原本录入的进销存数据,不会受影响

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快账用户1696 追问 2023-10-26 16:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-26 20:36

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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