你好。您属于内账是吧?期初您可以先盘点出来数据录入就行。
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
老师好,企业有2套帐,有内帐和外账,有发票的进外账,有发票没发票的进内帐, 现在买了1个erp财务软件,这块的财务这块,应收应付,还有其他的,怎么录起初呢?
老师,企业之前没有启用财务,只有进销存,外账在外边代理着呢,现在启用财务应付账款的期初数不知道怎么办呢老师
去年7月开了张800元的发票,但季报和年报都填了零,需不需要更正
公司购入商品10万,计入应付帐款,后面要付款时只用付9万,这1万如何做账
在算报价时,当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月360000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,怎么算每个产每包的成本费用比例呢?
老师,公司租的房子一年10万,我这个费用是不是得按月分摊啊?
这个领域变更怎么操作?电子税务局上哪里可以操作?还是是由申请高企时就决定的?
老师您好,请问做银行付款的时候,有手续费,是把手续费和每笔付款做在一起正规些,还是把所有手续费做在一起正规些呢?
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
老师,我想问一下,我们想要享受再生资源收购废旧农膜的那个增值税即征即退政策,那我反向开票,我开的是废塑料塑料农膜,这个跟那个咱们增值税即征即退的那个名称符合的上吗?会不会因为这个名称不对而不能享受这个政策呢?
老师,请问下没有残疾人的话应该交多少残保金?
是的,老师,内账,那不准确怎么办呢如果期初不平怎么处理呢老师
期初不平差额记在未分配利润里。
股东年末按照内账的利润分红呢,记在未分配利润里会不会影响年末分红老师
因为您没有其他的科目差额,只能到几道未分配利润。
如果你想找到准确的,那你就看还是哪里有差异科目录到正确的里
如果找不出来,怎么处理呢老师,记到未分配利润里,然后和老板说明情况,告诉他原因,未分配利润里多记了比如100万,年底分红时按未分配利润减去100去分红,这样处理可以不老师
您好,是的,也可以这样处理,那张老板同意就行。
打错字了,内账老板同意就行。
好的,那就期初按现有的录入就行了,不平的计入未分配利润,以后未分配利润余额是不就会一直延续多那100万,每次看未分配利润都减去那100万就是真实的未分配利润,这样处理可以是吧
你好 是的 这样处理是可以的
好的,它之前没建账,现在建账录期初也只能这么做了是吧老师
是的。期初就是盘点出来,数据录入进去就是这样操作。
应付账款这个你最好是和供应商实际对准确。因为这个是真金白银的钱。