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老师,企业之前没有启用财务,只有进销存,外账在外边代理着呢,现在启用财务应付账款的期初数不知道怎么办呢老师

2023-03-26 06:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-26 06:14

你好。您属于内账是吧?期初您可以先盘点出来数据录入就行。

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快账用户3813 追问 2023-03-26 06:37

是的,老师,内账,那不准确怎么办呢如果期初不平怎么处理呢老师

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齐红老师 解答 2023-03-26 06:41

期初不平差额记在未分配利润里。

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快账用户3813 追问 2023-03-26 06:42

股东年末按照内账的利润分红呢,记在未分配利润里会不会影响年末分红老师

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齐红老师 解答 2023-03-26 06:47

因为您没有其他的科目差额,只能到几道未分配利润。

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齐红老师 解答 2023-03-26 06:47

如果你想找到准确的,那你就看还是哪里有差异科目录到正确的里

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快账用户3813 追问 2023-03-26 06:54

如果找不出来,怎么处理呢老师,记到未分配利润里,然后和老板说明情况,告诉他原因,未分配利润里多记了比如100万,年底分红时按未分配利润减去100去分红,这样处理可以不老师

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齐红老师 解答 2023-03-26 06:55

您好,是的,也可以这样处理,那张老板同意就行。

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齐红老师 解答 2023-03-26 06:55

打错字了,内账老板同意就行。

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快账用户3813 追问 2023-03-26 08:27

好的,那就期初按现有的录入就行了,不平的计入未分配利润,以后未分配利润余额是不就会一直延续多那100万,每次看未分配利润都减去那100万就是真实的未分配利润,这样处理可以是吧

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齐红老师 解答 2023-03-26 08:33

你好   是的 这样处理是可以的 

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快账用户3813 追问 2023-03-26 08:36

好的,它之前没建账,现在建账录期初也只能这么做了是吧老师

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齐红老师 解答 2023-03-26 08:46

是的。期初就是盘点出来,数据录入进去就是这样操作。

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齐红老师 解答 2023-03-26 08:46

应付账款这个你最好是和供应商实际对准确。因为这个是真金白银的钱。

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你好。您属于内账是吧?期初您可以先盘点出来数据录入就行。
2023-03-26
同学你好 对的 需要这样做的
2021-04-08
你好; 1.     内账看你 盘点的数据 。 你内账之前假如没有做账的话 2. 外账看你上期期末的 科目余额表的数据来建账的  
2022-03-15
你好,那你们现在需要合并在一块吗?建议你们还是不要合并,因为你之前申报给税务局的是外账的还是填写外账的数据,如果你想合并的话,把之前外账没有做进去的自己再增加上就可以了。
2022-03-15
您好同学 根据期末数据录入期初,如果企业两套账务建议各做一套
2022-03-15
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