你好。您属于内账是吧?期初您可以先盘点出来数据录入就行。

老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师好,企业有2套帐,有内帐和外账,有发票的进外账,有发票没发票的进内帐, 现在买了1个erp财务软件,这块的财务这块,应收应付,还有其他的,怎么录起初呢?
老师,小规模批发零售业,买进来卖出去,去年1月成立,之前都没有启用成本核算,今年9月开始启用,现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了,启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额,初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量,但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀?成本单价也不知道,现在录入期初数据就是填数量和余额
老师,企业之前没有启用财务,只有进销存,外账在外边代理着呢,现在启用财务应付账款的期初数不知道怎么办呢老师
老师,这个企业之前是个体户,销售工业气体的,没有做账,现在应政府要求个转企了,那就要建账了,之前剩余的库存是不是要作为期初数据录入财务系统,接着现有的库存做下去
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
是的,老师,内账,那不准确怎么办呢如果期初不平怎么处理呢老师
期初不平差额记在未分配利润里。
股东年末按照内账的利润分红呢,记在未分配利润里会不会影响年末分红老师
因为您没有其他的科目差额,只能到几道未分配利润。
如果你想找到准确的,那你就看还是哪里有差异科目录到正确的里
如果找不出来,怎么处理呢老师,记到未分配利润里,然后和老板说明情况,告诉他原因,未分配利润里多记了比如100万,年底分红时按未分配利润减去100去分红,这样处理可以不老师
您好,是的,也可以这样处理,那张老板同意就行。
打错字了,内账老板同意就行。
好的,那就期初按现有的录入就行了,不平的计入未分配利润,以后未分配利润余额是不就会一直延续多那100万,每次看未分配利润都减去那100万就是真实的未分配利润,这样处理可以是吧
你好 是的 这样处理是可以的
好的,它之前没建账,现在建账录期初也只能这么做了是吧老师
是的。期初就是盘点出来,数据录入进去就是这样操作。
应付账款这个你最好是和供应商实际对准确。因为这个是真金白银的钱。