你好,先把上面那个分路红冲,然后再做一笔上面分路就行了。

确认未开票收入时做的账是: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 应交税费—销项税额 请问后面又开了一部分发票冲未开票收入怎么做账
老师,小规模上月做未开票收入,借:银行存款 贷主营业务收入 这个月又开了票,应该怎么做账
物业小规模公司需要把每月出的账单先做账吗?借应收账款贷主营业务收入 —未开票收入 应交税费 ,做未开票收入报税,然后等业主来交款时借银行存款贷应收账款,如果有开发票的先冲红未开票收入再记发票收入,这个流程对吗?大神指教一下
老师,无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票 应交税费-销项税,是这样吗?
之前没有开票做未开票收入做账借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税,这个月开票出来了,怎么做账?
上个月收到钱了,交过税了,为什么要红冲呀?又不是做错了要红冲,而且这个月也没收到钱
因为不红冲做两个收入,咱不多交税吗?