同学,你好 你把专管员说的发一下

老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
就是上个月增值税报表有负数,然后这个月去窗口申报了,变成留底税了,税管员说在电子税务局办理退税声明满足5个条件,有专业术语没明白,麻烦老师能回答一下吗
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?
老师小规模收入都做无票收入的影响是什么
新公司的账,没有挂过应收账款借方科目,应付贷方科目,全程根据银行流水来入应收账款贷方,和应付账款借方,这样合理吗?
1.服装工厂,初创,做内账,老板需要知道进出账,应收应付,每月利润率,利润表,还有员工工资核算,大概百来人的样子,这些需要用到什么软件吗?大概就是这些(仓库有Erp系统) 2.另外开票,报税,做账交给代账公司,我负责对接,这个应该跟电商没有关系吧,老板今天提到电商开票,税务问题,有点懵 3.这样的企业能去吗,感觉不能给简历加分
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
9月份增值税报表发票冲回是负数,然后去窗口申报了,变成 了留底税额,现在需要办理什么留底退税声明,要满足五个条件,什么意思啊
同学,你好 每个地方不一样的,具体要看当地税务局老师怎么说 比如上海,不需要声明,直接网上申请就行
怎么申请啊
同学,你好 需要向主管税务机关提交一张《退(抵)税申请表》。在电子税务局里面有这张表 具体以当地税务局老师的说法为准
你说的这个申请表是什么意思呢,退抵税费申请(增值税制度性留抵退税,适用39号、14号、21号公告纳税人)是这个吗
同学,你好 嗯嗯,是的