你好,开的是正常税率的发票吗?还是充值的发票?

提问:请问老师,转出多结转的费用,怎么做分录,比如:我们预交电信费,借的预付 贷库存现金,后面结转到费用发现多结转了,现在把多结转的转回来要怎么做分录呢
预存自来水费,开了发票,做什么科目?如果做的预存款,在什么结转到费用里面去?
去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款,今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用,按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证?
去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款,今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用,按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证?
老师,支付款项的时候先做的预付账款贷银存,现在回来发票了,做借费用贷预付吗?这个预付的是22年的款,那这个是不是也要做到22年的费用里面?
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
开的正常电子普票*自来水
没有税率的那种是吧,就是借预付账款贷银行存款。 然后每一个月记费用的时候,借管理费用等贷预付账款。
这种,现在费用没有用完,我还没结转
这个就是正常费用的发票了,提前付款的时候接预付账款贷银行存款。 然后每个月计入费用的时候借管理费用等待预付账款,按月。
但是我也不知道每个月的明细,能不能在下次存费的时候,把前预付转费用?或者在这个月全部转费用了?
原则发生制,每个月用电咱就正常计入成本或者费用。
权责发生制,我打错字了。