你好,先把之前那笔往来调整了,然后直接做当年费用
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费,贷:银行存款。去年应该要做成,借预付账款,贷:银行存款。
事业单位,去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费,贷:银行存款。去年应该要做成,借预付账款,贷:银行存款。
借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好,这一笔因为没有发票,去年的凭证,今年要调整以前年度损益,我需要怎么做凭证呢?
去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款,今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用,按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证?
调整去年的分录怎么做?今年直接做管理费用吗。不用以前年度损益调整科目么
因为你去年没有涉及损益类会计科目,可以不用走以前年度损益调整科目