如果发票备注栏中注明由付款单位代扣代缴个税,那么你单位需要将这部分税款作为代扣代缴项目进行处理。以下是你单位收到发票和缴纳税款的记账方法: 1.收到发票时:借:管理费用/销售费用/财务费用(根据发票实际使用部门确定相应科目)贷:其他应付款-个人所得税 2.缴纳税款时:借:应交税费-个人所得税贷:银行存款/库存现金

老师,我们收到个人代开的咨询服务发票,备注栏写着个人所得税由支付方预扣预缴或者代扣代缴,这个个税要怎么申报呢?
老师,我单位取得一张税局代开的居间费用的发票,右下备注写着纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税,非生产经营所得,由付款方代扣代缴个人所得税。这是什么意思,
老师,你好,请问个人代开的劳务费发票,备注栏写着支付单位代扣代缴的是按多少的税率征收的呢
我单位收到个人代开的一张发票,备注栏写着由付款单位代扣代缴个税,缴纳个税怎样记账,收到交来的税款怎样记账
老师我们单位收到一张劳务费个人代开发票,备注栏让我们代扣代缴个税,这个个税税率是多少
老师,如表,有时候结算数量不等于送货数量,要突出颜色显示怎么设置呢
工程公司,又开了一个小微企业公司,供应商的发票开给这个小微企业,小微企业加点开给工程公司,这个有什么风险吗?
老师违约金需要汇算纳税调增不?
计算和分录各项业务解题答案
老师你好,上游公司免费赠送的东西,合同上价格咋写呢?
老师,我是事业单位,原会计将2024年未付资金做了支出财务会计:借:业务活动费1040,贷:财政拨款收入1040,预算会计,借:事业支出1040,贷财的拨款预算没入1040,我将上年支出红冲之后分录怎么做?
我们销售商品给下游4万个商品,发票已开给下游,此商品是我们从上游进货的,上游暂时没有给我们开发票,我们先开出去了,然后下游实际用到3万个,把1万个退回来了直接给到上游,上游给我们开发票3万个商品,之前我给下游开4万个商品,销售价不变就收这么多了,我进货的发票是3万个,请问这个情况怎么操作
老师我想问下,如果24年12月份暂估的成本,25年票到了冲销的分录我应该做账做在24年还是25年?
这个第三小题都怎么算出来的 详细解释一下
公司今年采购货款没有做账,买单出口韩国的,韩国公司在销售,如果自己内销,怎么操作
现在是我单位给税务局交了个税,然后他要把个税钱给我单位又交回来。这个税款是去年开了票,当时没有代扣,现在补扣
同学你好 直接交就可以了