你好,学员,你们是小规模还是一般纳税人的
客户以私人账户购买我公司商品,不要求开票,说自己不要票要求我们以不含税价卖给他们,我想问下这样的话我公司是不是亏了税点
老师,你好,问下我们给客户开出专票是13个点,实际收客户是10个点的税金,是有指定这样要求吗?
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
徐老师,你好!就是我司有一款产品,是做成半成品卖给客户,客户要求我们开加工发票……我想不明白,这好像不对……
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
我们是一般纳税人,我们这边还要交增值税,附加税,企业所得税,然后如果开5%给他,我们是不是亏很多?
5%有点少了,老师接触的一般是8%左右
收客户税点7%就不会亏,5%就亏,是不是这样?
是的,你说的很对的
客户说按6%算,我们这边还亏吗
一般7-8%就没问题的,学员
客户硬要说按6%算,我们就亏了,是吧?
如果你们有足够的进项税抵扣的话,不会亏