本单位在某某时间收到某某股东投资款某某金额,由于财务人员问题导致没有申报印花税,纳税时间xx,现补交,特此说明
老师好,最近接到税务局电话,因21年企业所得税与增值税收入不一致,要求写情况说明,因单位工程是分期付款,有的工程是开全票,年底有个工程因为疫情原因没有干,但是发票开出来了,我递交了情况说明,现在想问老师我现在应该怎么办?税务局会查账吗?
求助老师,22年的收入少记了一个月,成本也没有记,现在税务要求写情况说明,更改报表,怎么写合适请老师指点一下
请问老师,专管员说大数据反应我家应纳税额和已纳税额不符,让我自查19年至2023年8月31的税额编制成表,并写情况说明,想问一下这个有没有模版,或者请老师给说说应该怎么写。请报表和情况说明分别说一下。我估计是我有异地预缴税款的原因,这个金额电子税务局没有带过来。
因为前期实收资本没有交印花税,现在税务要求写个情况说明表补缴,有没有老师有这个说明的模板应该怎么写
你好,老师,我上个月加计扣除没有填,税管员要求我,重新更正。要求我写 情况说明书,这个我该怎么写。有模板之类吗?
你好,老师,就是我们替别人买的这个宴会的桌子我们计入费用,他们做到了固定资产了,这样记账重复了吗?主要想统计装修费用,
法人的个人所得税是在个人APP上操作吗?
建筑劳务不需要资质,劳务派遣需要资质
公司转账给法人备注货款怎么做账
生产型企业,出口退税。报关(其他进出口免费)。开免费发票还是13点发票。
成本加成法适用是交易类型怎么理解?
您好老师,我是一般纳税人户,想咨询一下变股东需要缴纳什么税,怎么才能少交
公司是做外贸的,卖摩托车配件,在国内采购 然后出口,进项税额是可以退回来的,一般供应商会给我们10个点的优惠 比如库存商品的金额是50800 税额是5080 合计金额是55880 供应商那边开票的总金额就是55880 但是他的库存商品的金额是49451.32 税额是6428.68,然后后面还要退税,退税的金额就是开票的税额6428.68 我这边是做内账的,我现在是用哪个数据
老师好,这学期幼儿园学费不但没有减免反而涨了,这个要向哪里反应这个情况呢
当月已开出蓝字发票能再另外开一张对应折扣红字发票吗(不是退货的红字发票)
就简单这么说明就好了吗,怕还需要其他说明,然后老师还有一个问题,我们中间因为调整错误实收资本突然少了几百万,税务也要说明,这个说明应该怎么写呢
对的,是的,纳税时间金额有了就可以的。
那后面这个说明应该怎么写好呢
什么原因调整错误?正确的是哪一个?正确的是调整之前的吗?
之前调整是错误的,实际就是投资款,但是调整到了借款
本在某某时间收到了股东某某款项,由于调账问题导致实收资本减少多少,实际实收资本是多少 特此更正
哦哦好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。