本单位在某某时间收到某某股东投资款某某金额,由于财务人员问题导致没有申报印花税,纳税时间xx,现补交,特此说明

老师,现在大数据比对,之前印花和免抵税额城建税不免现在要写情况说明,这个可以不补吗?有什么好的理由呢
老师好,最近接到税务局电话,因21年企业所得税与增值税收入不一致,要求写情况说明,因单位工程是分期付款,有的工程是开全票,年底有个工程因为疫情原因没有干,但是发票开出来了,我递交了情况说明,现在想问老师我现在应该怎么办?税务局会查账吗?
求助老师,22年的收入少记了一个月,成本也没有记,现在税务要求写情况说明,更改报表,怎么写合适请老师指点一下
请问老师,专管员说大数据反应我家应纳税额和已纳税额不符,让我自查19年至2023年8月31的税额编制成表,并写情况说明,想问一下这个有没有模版,或者请老师给说说应该怎么写。请报表和情况说明分别说一下。我估计是我有异地预缴税款的原因,这个金额电子税务局没有带过来。
因为前期实收资本没有交印花税,现在税务要求写个情况说明表补缴,有没有老师有这个说明的模板应该怎么写
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
就简单这么说明就好了吗,怕还需要其他说明,然后老师还有一个问题,我们中间因为调整错误实收资本突然少了几百万,税务也要说明,这个说明应该怎么写呢
对的,是的,纳税时间金额有了就可以的。
那后面这个说明应该怎么写好呢
什么原因调整错误?正确的是哪一个?正确的是调整之前的吗?
之前调整是错误的,实际就是投资款,但是调整到了借款
本在某某时间收到了股东某某款项,由于调账问题导致实收资本减少多少,实际实收资本是多少 特此更正
哦哦好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。