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请问老师,专管员说大数据反应我家应纳税额和已纳税额不符,让我自查19年至2023年8月31的税额编制成表,并写情况说明,想问一下这个有没有模版,或者请老师给说说应该怎么写。请报表和情况说明分别说一下。我估计是我有异地预缴税款的原因,这个金额电子税务局没有带过来。

2023-09-23 20:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-23 20:21

您好!异地预缴的税你们会机构所在地交税时有填写扣除的吗?

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快账用户3344 追问 2023-09-23 20:24

有填写的,老师

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快账用户3344 追问 2023-09-23 21:02

老师不回复吗?

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齐红老师 解答 2023-09-23 21:17

您好!那就不会是这个原因,大数据会取到这个数,你要先问清楚查明原因才好写的

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快账用户3344 追问 2023-09-24 13:10

老师,您看这种怎么写情况说明呢?

老师,您看这种怎么写情况说明呢?
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齐红老师 解答 2023-09-24 14:00

您好!那你们申报金额为什么对不上呢?车辆购置税是4s店代扣的,你确定对方有没有代扣呢?

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您好!异地预缴的税你们会机构所在地交税时有填写扣除的吗?
2023-09-23
您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份
2020-08-05
你好!凭证有问题,原材料一般是转入生产成本不会直接转本年利润, 本年利润每年年底把余额结转到未分配利润就可以现在不用转平。 如果全年是亏损的,次年企业所得税汇算清缴后可以申请之前预料的退税(企业所得税)
2020-09-17
你好,同学, 你这里属于亏损,所以本年利润借方余额这是正常的,没有错误, 亏损就不缴纳企业所得税,也不分配利润的, 不需要结平
2020-09-09
先确定开票时间再确定差哪一个年度
2023-01-19
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