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老师你好,账上有其他应付款1000,这边应该怎么调账,公司需要注销

2023-10-27 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-27 14:02

你好!你这个是借方还是贷方余额

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快账用户1506 追问 2023-10-27 14:07

报表是其他应收款负数

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齐红老师 解答 2023-10-27 14:08

你好!是借方负数还是贷方负数?

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快账用户1506 追问 2023-10-27 14:17

其他应收款借方负数

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齐红老师 解答 2023-10-27 14:17

你好!借其他应收款 贷营业外收入

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快账用户1506 追问 2023-10-27 14:19

这个不要什么单据吧

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齐红老师 解答 2023-10-27 14:20

你好!你如果只是为了注销,不用什么单据

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快账用户1506 追问 2023-10-27 14:34

未分配利润还有数据,是只能分红吗

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齐红老师 解答 2023-10-27 14:34

你好!是的。如果是正数就分红

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你好!你这个是借方还是贷方余额
2023-10-27
同学你好 不付款了吗
2023-10-17
你好,实收资本都交齐了吗?最好是打钱过来进实收资本,然后在付款冲其他应付款,否则的话,要转入营业外收入的。
2021-10-20
您好,如果其他应付款是法人的,可以转入实收资本。如果其他个人的,需要转入营业外收入,缴纳所得税了
2020-09-27
你好!你们实收资本交齐了吗?其他应付款金额有多大?
2024-03-26
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